Добрый день. Подскажите пожалуйста, как закрыть , какими проводками, документами все счета бух учета у ООО которая ликвидирована путем присоединения к другому ООО . И как отразить в учете у принимающей ООО все счета с остатками от ликвидированной ООО
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Как вести бухгалтерский учет при реорганизации в форме присоединение прописано в Рекомендациях Р-75/2016 – КпР «Присоединение» от 12 сентября 2016.
Алгоритм регистрации прекращения деятельности присоединяемого общества при реорганизации в форме присоединение посмотрите, в этом материале:
Реорганизация ООО в форме присоединения: этапы и особенности процедуры
Необходимо принять к учету имущество и обязательства присоединяемой организации, для этого воспользуйтесь документом Помощник ввода остатков:
Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Если документ Ввод начальных остатков в базе уже оформлялся, то данные вводятся документом Операция, введенная вручную.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Все операции сначала делаем в копии базы, зачет если все устраивает делаем в рабочей.
Подобрала для вас наши материалы по теме:
Как отразить реорганизацию путем присоединения другой организации в 1С
Особенности проведения инвентаризации перед составлением БФО, при реорганизации и перед ликвидацией организации
Как отразить реорганизацию путем присоединения и от какой компании сдавать уведомления об уплате налогов в 1С
Добрый день. Я начала делать вводом остатков ОС и при проведении документа мне программа написала, что данные ОС уже Было принято к учету ОС в ООО 1. И не проводиться документ ввода остатков. Как быть? Я дб списать, передать ( каким документом?_) в ООО 1 эти ОС , а потом вводить ввод остатков по этим ОС в ООО 2? Или как нужно сделать, не могу нигде найти информацию.И Какими документами?
Уточните, пожалуйста, ранее уже вводили документ Ввод остатков?
ввод остатков был введен у ООО 1 при переносе из другой баз -это в компании которую ликвидировали для присоединения к ООО 2 , но какие то ОС были вновь куплены за плату. А в ООО 2 принимающая , там нет никаких вводов остатков, там только свои купленные за плату ОС
Ввод остатков был введен у ООО 1 при переносе из другой базы — Понимаю так, что ввод остатков оформлялся , т.к вы видите что данное ОС уже было принято к учету.
Ввод остатков используется только один раз. Поэтому придется использовать документ Операция, введенная вручную.
Подробнее посмотрите в обсуждении:
Ввод остатков ОС при реорганизации путем присоединения в 1С
Добрый день. Но ВВОД остатков был только у ООО1 которую присоединили к ООО2, а в ООО 2 не было ввода остатков. Кроме того, у ликвидированной ООО1 были куплены еще ОС .НО и те что были введены вводом остатков и те что были куплены и поставлены на баланс у ООО1 одинаково не получается ввести вводом остатков в ООО2 ( принимающая) тк пишет программа при проведение ввода ост у ООО 2, что ОС УЖЕ БЫЛО ПРИНЯТО К УЧЕТУ В ОРГАНИЗАЦИИ 1 ( ООО1). Т е не важно был ли ввод или приход по накладной, все равно , не дает провести ввод оста в ООО2 принимающую. Я так понимаю, что ОС числятся у ООО1 ликвидированной и я пока не уберу их с баланса ООО1 , то и поставить на баланс ООО2 я не могу. Я не понимаю , как правильно нужно делать в 1 С. Их нужно сначала куда то убрать из ООО1 ликвидирующей или как ?
Реорганизация в форме присоединения подразумевает прекращение деятельности присоединяемой организации (ООО 1) с момента внесения записи в ЕГРЮЛ.
Списание ОС в ООО 1 нужно сделать до момента внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ООО 1.
При реорганизации основные средства (ОС) переходят от присоединяемой организации к правопреемнику.
Если остатки по ОС уже вводились ранее (например, при переносе из другой базы), повторно использовать документ «Ввод остатков» не получится — в этом случае потребуется ручная корректировка через «Операцию, введенную вручную».
Добрый день. Тогда получается нам нужно списать ОС в ООО1 ликвидированной? а потом вводить в ООО2 принимающую? Если так, то каим документом сделать? Есть передача ОС и там в графе событие ОС — 1. Передача, 2. выбытие . Как правильно и какой счет учетаставить?
Уточните, пожалуйста, внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ООО 1 уже произошло?
да произошло.
В вашей ситуации получается так, что ООО1 на данный момент уже не существует, она ликвидирована.
А значит и списать ОС в ликвидированной ООО1 не можете.
Повторюсь: Списание ОС в ООО 1 нужно сделать до момента внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ООО 1.
При реорганизации в форме присоединения, если в ликвидированной ООО основные средства не были списаны до завершения процедуры реорганизации, правопреемник (ООО2) должен отразить их в своём учёте.
Отражение в БУ правопреемника:
Данные заводятся как вступительные остатки.
Если ранее в программе уже вводились остатки (по вашему описанию понимаю так, что произошел перенос из другой базы), документ «Ввод остатков» использовать нельзя. В этом случае применяется документ «Операция, введённая вручную».
Дт 01.01 Кт 000 – первоначальная стоимость,
Дт 000 Кт 02.01 – накопленная амортизация на момент ввода остатков.
При вводе остатков важно правильно настроить состав регистров.
Кнопка Еще – Выбор регистров – Регистры сведений – выставите флажки напротив регистров:
местонахождение ОС (бухгалтерский учёт);
начисление амортизации ОС (бухгалтерский и налоговый учёт);
параметры амортизации ОС (бухгалтерский и налоговый учёт);
первоначальные сведения ОС (бухгалтерский и налоговый учёт);
события ОС;
состояния ОС организаций;
способы отражения расходов по амортизации ОС (бухгалтерский учёт);
счета бухгалтерского учёта ОС
Важно! Сначала попробуйте выполнить на копии базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Подробнее:
Ввод остатков ОС при реорганизации путем присоединения в 1С
Добрый день. Год 2025 еще не закрыт, бух и фин отчетность не сдана. Поэтому мы можем еще провести манипуляции с ОС в ООО1 и ООО2?
Уточните, пожалуйста, какие манипуляции подразумеваете? Списание ОС в ООО1?
Имею виду, списание ОС
Добрый день. Подскажите пожалуйста, вношу ОС операцией вручную в ООО принимающую из ООО ликвидированной , проводками 01.01/000 и 000/02.01, и посатвила галочки по кнопке ЕЩЕ
1. местонахождение ос
2.начисл аморт ос -бух уч
3. начисл аморт ос -налог уч
4,. параметры амортиз ос -б/у
5. парам амортиз ос -н/у
6. первонач свед ос б/у
7, первонач свед ос н/у
8. события ос
9. состояние ос организаций
10. способ отраж расходов по амортиз ос б/у
11, счета б/у ос. Вопрос, кода проставила галки то в документе операция вручную появились эти закладки, значит мне надо по этим закладкам все суммы вносить руками или суммы после проведения документа должны автоматом встать ? У меня не встали автоматом. Неужели все суммы по ОС нужно руками заносить по всем вкладкам , их огромное кол-во у нас . Подскажите как должно быть?
При передаче ОС от ликвидируемого ООО к принимающему ООО нет «источника» данных внутри базы (как было бы при покупке или вводе в эксплуатацию).
Операция «вручную» изначально предполагает ручное внесение данных — это универсальный инструмент для нестандартных проводок.
Спасибо.