Добрый день!
1. У нас есть договора в иност. валюте с покупателями. как правильно заводить данные операции в 1С бухгалтерии? счет выставляется в ин.валюте , оплата проходит в рублях по курсу на день оплаты. как оформлять УПД?
2. Поставщик выставляет счет в ин.валюте, документы выставляет по курсу на день оплаты в рублях. как правильно отразить данную операцию в 1с Бухгалтерия.
Здравствуйте!
В вашем случае, если правильно поняла вопрос, то получается учет в у.е.
В первую очередь надо сделать настройки в договоре и с покупателем и поставщиком.
Договор — Расчеты — Цена eur (выбирается ваша валюта из справочника) — Оплата флаг руб.
Во вторую проверить, что подгружены курсы валют Справочники — Покупки и продажи — Валюты.
Дальше документы будут заполняться корректно в автоматическом режиме.
Материалы по теме:
Приобретение материалов по договору в условных единицах: 100% предоплата
Приобретение материалов по договору в условных единицах: 100% постоплата
Приобретение материалов по договору в условных единицах: частичная предоплата и постоплата
Приобретение материалов по договору в условных единицах: дата отгрузки не совпадает с датой перехода права собственности
СЧЕТ 60.31 — РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ (В У.Е.)
СЧЕТ 60.32 — РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ (В У.Е.)
При реализации в у.е. налоговая база по НДС, выручка в целях НУ и БУ определяются аналогично (абз. 3 п. 9 ПБУ 3/2006, ст. 316 НК РФ, письмо Минфина РФ от 06.03.2012 N 03-07-09/20). Если была предоплата, то учитывается курс у.е. на эту дату, в части оплаченной суммы.
УПД заменяет в первую очередь счет-фактуру, поэтому оформляется по тем же правилам, что и СФ.
Электронный образ документа Счет-фактура выданный отражает стоимость и НДС в у.е. (ваша валюта), а в печатной форме СФ (УПД) указывается наименование, код валюты РФ и все суммы в рублях (пп. «м» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).