В отчете 6-НДФЛ за 9 мес 2025 по сотруднику «Разбежалась» сумма 2 618,00, т.е.
Раздел 2, поле 170 стоит 2 618,00 по основной базе, Раздел 2, поле 180 стоит 2 618,00 по Исмаилову О.М. Как «схлопнуть» эти суммы, т.к. в итоге долга нет у него.
Но по отчету 6-НДФЛ получается есть.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста статью по данной ситуации — Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1
Если останутся вопросы, то пишите.
хорошо, спасибо
Пожалуйста! Рада была помочь! 🌺🌺🌺
Я сделала, как было написано в инструкции и на видио, но после перекидки сумма 6-НДФЛ, в разделе 2 получается с минусом, а это ошибка.\Что делаем с этой суммы, после переброски?
Здравствуйте!
1. Пришлите пожалуйста скриншот документа как вы сделали переброску.
2. Вижу, что суммы 2618 руб. с минусом и плюсом появились при начислении зарплаты за август. А какого числа вы удерживали этот НДФЛ, т.е. делали выплаты по этим доходам? Дело в том, что переброску нужно делать той датой, когда вы удерживали НДФЛ с зарплаты за август. К сожалению, в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» почему-то вообще нет Ведомостей после июля.
3. Пришлите пожалуйста новый отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» после сделанных вами изменений. Отчет сформируйте в целом за 2025 год. Это важно!
Доп. выплаты не делала, т.к. доходов не было.
Спасибо за данные!
Подскажите пожалуйста почему вы переброску сделали 29.08.2025 г. ? Или в этот день всем сотрудникам выплачивали зарплату за август? Если выплата зарплаты другим сотрудникам за август проходила в сентябре (с 1 по 22 число), тогда может быть дату поменяете на сентябрьскую? И тогда минус по сотруднику «спрячется» в плюсе по всем остальным сотрудникам в Разделе 2. Однако в Раздел 1 минус может не загрузиться и тогда его нужно будет в 6-НДФЛ включить вручную в 025 строке (по пятому сроку перечисления).
По хорошему «прятать» минус мы можем в положительные суммы сотрудника. Но я так понимаю, что у него до конца сентября ничего не выплачивалось и поэтому «хвосты» загрузились в 6-НДФЛ за 9 месяцев? Правильно? Если все так и вы решили не показывать суммы в 170 и 180 строках, тогда остается выход — «спрятать» минусовую переброску в период удержания сумм по другим сотрудникам с 1 по 22 сентября. Но в Разделе 1 сумму нужно будет подправить в 025 строке (по пятому сроку перечисления).
Вижу, что выплат у сотрудника нет. Тогда предлагаю вам использовать вариант — «спрятать» сумму в сентябрьских суммах других сотрудников (в период с 1 по 22 сентября).
Добрый день. Сейчас сделаю и напишу что получилось, по Разд. 2
Все нормально, эта ошибка нужна. Нужно ли подавать уведомление в ИФНС по пятому сроку перечисления?
и есть еще одна ошибка. Нужно новое обращение сформировать?
Здесь смотрите как ваша налоговая требует. Дело в том, что 6-НДФЛ заменяет собой Уведомления. Но если ваша налоговая обязательно требует подать корректировку Уведомления перед сдачей 6-НДФЛ, то тогда отправляем вначале новое Уведомление, а потом 6-НДФЛ.
Ольга, есть сотруднику Шелестовский, по нему разбежались тоже суммы:
сумма — 1,00 строка 021 раздел 1
сумма 6581,00 раздел ошибки. сейчас вышлю скрины
Обычно по новой ситуации/сотруднику мы просим создавать новую тему, т.к. ошибка может быть другой.
Что-то вы прислали несколько «Подробных анализов НДФЛ по сотрудникам» и во всех разные суммы.
Если вы имеете в виду, что в Раздел 2 по сотруднику попал 1 руб. с минусом по одному из сроков перечисления, а в Разделе 1 этот рубль не отражается и возникает разница между Разделом 1 и Разделом 2, то это ошибка.
В одном из «Подробных анализов НДФЛ по сотруднику» вижу, что в Ведомость попал отрицательный НДФЛ 1 руб. и аж -6 581 руб. Такой НДФЛ сам загрузился в Ведомость или вы его добавляли вручную? В прошлой ситуации была переброска сумм удержанного НДФЛ между базами. Однако, если в обычном случае по сотруднику возникает отрицательный ИСЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ (даже 1 руб.), то это означает, что у работника появляется излишне удержанный НДФЛ. И в этом случае такой НДФЛ или возвращается (если сотрудник пишет заявления) или же зачитываем в будущих периодах. Возврат НДФЛ проводим двумя документами «Возврат НДФЛ» и Ведомостью, где этот НДФЛ выплачиваем (он попадает в колонку «К выплате»). Отрицательный НДФЛ в Ведомостях — это всегда повод сделать доп.проверку по сотруднику.
это получилось из-за того, что сотрудник был в отпуске и заболел, потом было продление отпуска.
Дополнительно к исходной (первой) ситуации:
1) Давайте проанализировать суммы по сотруднику в разрезе налоговых баз с помощью донастроенного отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов», который загружается в отчет «Сводная Справка 2-НДФЛ». Скачать настройки можно на странице — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ Как их загрузить описано в этой же статье в разделе «Как загрузить настройки отчетов». Так мы убедимся, что по налоговым базам пересортица по удержанному НДФЛ ушла.
2) Можно отрицательную сумму НДФЛ «спрятать» в даты, когда в прошлом удерживался НДФЛ по РК и СН у сотрудника. Т.к. сумма большая, то здесь получается несколько дат: 04.07.2025 – 264 руб., 20.06.2025 – 879 руб. и оставшаяся часть – 06.06.2025 г. Но в этом случае потребуется создавать на каждую дату отдельный документ «Операция учета НДФЛ» и плюс подавать корректировку по 6-НДФЛ за полугодие.
3) По Уведомлению хочу дополнить ответ. Механизм работы ЕНС следующий:
А) Если сумма НДФЛ к уплате увеличивается по сравнению с отправленным ранее уведомлением, ФНС сразу отражает это увеличение
Б) Но если сумма НДФЛ к уплате уменьшается по сравнению с отправленным ранее уведомлением, ФНС сначала «камералит» 6-НДФЛ 3 месяца и только потом возвращает переплату.
Такой порядок может приводить к заморозке средств на ЕНС на срок до 3 месяцев. Чтобы этого избежать, можно подать корректировку уведомления по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 сентября. Сделать это нужно до отправки 6-НДФЛ за 9 месяцев.
ответа не будет?
Краткий ответ привела выше. Однако по второму сотруднику создайте отдельный вопрос, т.к. лучше дополнительно по нему проанализировать данные через донастроенный отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов» — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Возможно у него другая ситуация, чем у первого сотрудника.
Сегодня увольняется Исмаилов, этот сотрудник. Смотрю справку 2-НДФЛ за 2025, в ней есть сумма отпуска по коду 2012 — 4420,34.
Суммы с минусом быть не должно, т.к. в 6-НДФЛ сразу ошибка.
Здравствуйте!
Минус возник по доходам, однако доходы мы с вами не корректировали. Перебрасывали только удержанный НДФЛ.
Насколько я понимаю вы корректировали «Отпуск НС — 176 от 28.05.2025». Напишите пожалуйста поэтапно что исправляли в отпускных и по какой причине. Судя по цифрам этот Отпуск корректировался дважды: «Отпуском 00ЗК-000026 от 30.06.2025» и «Отпуском 00ЗК-000035 от 28.08.2025».
сотрудник болел, отпуск постоянно продлевали на дни по б.листу.
вот расчетный листок, не могу понять откуда минус
По документам тоже пока не вижу откуда минус.
Пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по сотруднику.
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
Ограничьте данные 2025 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.
Хорошо, завтра с утра. Рабочий день до 17.00, уже ухожу. Спасибо
Доброе утро!
направляю файлы, только так, в екселе же нельзя.
Доброе утро!
Не в Excele, в Word-ком файле пришлите пожалуйста.
в ворде нет, только ексель
Вы выше присылали сообщения в Word-е (скриншот прилагаю). Инструкцию как в Word вставить данные описала в сообщении на запрос данных по регистру.
отправила программистам
только так
Добрый день!
В Word-ком файле вставлен скриншот. К сожалению, это не позволит перенести мне данные в Excel и их проанализировать. Плюс нужна была информация в целом за 2025 г., т.е. требуются не только исходные цифры, но и все последующие изменения.
Пока не пойму почему возникает сложность с тем, чтобы скопировать таблицу с данными из 1С и вставить ее потом в Word. На всякий случай записало для вас видео, может быть оно поможет данные в нужном виде.
сейчас попробую
Да, очень хорошо! Почти то, что нужно.
1. Только сведения нужны не только за июнь, а в целом за 2025 год. Потому что искажение по отпуску могло появится в каком-то другом периоде. Поэтому когда нажмете кнопку Еще — Установить период, то выберите пожалуйста весь 2025 год.
2. Почему-то колонка «Код дохода» оказалось пустой. Вы ее очистили? Не делайте пожалуйста этого.
3. Почему-то нет колонки «Начисление». Когда нажмете кнопку Еще — Вывести список, то в списке полей поставьте пожалуйста флажок напротив колонки «Начисление». Не удаляйте эту колонку.
Кроме куратора и вас никто из пользователей сайта не видит ваши данные. Без полных данных, к сожалению, я не смогу вам помочь найти ответ на ваш вопрос.
Спасибо за ответ.
Давайте пока отложим этот вопрос.
У меня появился другой вопрос, тоже по РК СН с пересортицей 13%, 15%, 18% .
мне новое обращение создать?
Да, создайте пожалуйста отдельное сообщение по новому вопросу.
хорошо