НДС льгота

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Б.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.93/10)

Здравствуйте! Надо ли подавать уточненку декларации по НДС если в 7 разделе указана неточная сумма льготы. Мы it компания. Предоставляем доступ к номенклатурным справочникам, программа зарег. в реестре и необл. НДС. Ситуация такая, выставляем счета всем заказчикам с указанием периода доступа. УПД формируем от даты начала доступа, но только после того как оплатит заказчик,.т.к. есть такие выставленные счета по которым никто не платит и соответсвенно документы я никакие не выставляю. В моей ситуации контрагент оплатил 22 числа за период, кот. начинается с 27.06, документы я должна выставить 27.06, но в декларацию по НДС в 7 раздел я не включила,.т.к. на тот момент оплата еще не прошла. Надо ли подавать корректировки в таких ситуациях. Я думаю, что это будет происходить на постоянной основе.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.

    Да, считаю надо. Если за 2 кв. 25 г. уже сдали декларацию по НДС, то надо уточниться. Это у вас как забытая реализация.

    Может пригодиться
    Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С

Комментарии закрыты.