Добрый день! Нам покупатель вернул товар прошлого года, мы выписали корректировочную УПД, второму покупателю (отгрузка тоже прошлого года) уменьшили стоимость товара на 4 тыс., тоже сделали корректировку. Как верно (каким документом, операцией) это провести в 1С. И должны ли мы подать уточнёнки декларации по прибыли и НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации и возврат товара прошлого года в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Остаток по счету 99 не закрылся после корректировки реализации в сторону увеличения за прошлый год в 1С Добрый день! Помогите разобраться с ситуацией. В текущем году с заказчиком подписано допсоглашение об увеличении сметной стоимости работ, это увеличение…
- Реквизиты для перечисление налогов по-старому в 2023 Добрый день! У меня такой вопрос: в связи с введением переходного периода для ЕНП до 1 сентября 2023 года, мы…
- Отражение данных на ЕНС по корректировочной декларации по налогу на прибыль в 1С Добрый день. В октябре прошлого года я сдала корректировочную декларацию по налогу на прибыль за 6 месяцев 2023г. Получился налог…
- Порядок учета недостающих документов прошлого года в 1С Сдана декларация за 4 квартал 2024 г., сдана прибыль и сдан баланс за 2024 год. Сейчас обнаружили недостающие документы за…
Статьи по этой теме
- Как отразить корректировку прошлых лет в ОФР? В каких строках ОФР отражаются корректировки реализации и расходов прошлых лет? Откорректированные доходы и расходы прошлых лет отражаются в отчетности…
- Как внести исправление в бухгалтерском учете по транспортному и земельному налогу при расхождениях с ИФНС в 1С? Исправление ошибки прошлого года При исправлении ошибки прошлого года в документе Операция, введенная вручную по счетам 91.01 и 91.02 выбирайте…
- Исправление ошибки, при убытке в налоговом учете в 1С Ошибки (искажения) налоговой базы прошлых периодов исправляются в периоде их допущения, кроме случаев (п. 1 ст. 54 НК РФ): невозможно…
- Как заполнить уточненку по НДС, чтобы в нее попал НДС, зависший на 19.03? Как заполнить уточненную декларацию по НДС, чтобы в нее попал входящий НДС, который сразу не приняли к вычету и оставили…
Здравствуйте, Наталья!
Возврат товара от покупателя — плательщика НДС оформляем в 1С документом Возврат товаров от покупателя вид операции Продажа, комиссия на основании документа Реализация (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или через Продажи — Продажи — Возвраты от покупателей.
При этом не важно, возвращает покупатель часть товаров или всю партию.
Если возвращаются уже принятые на учет товары, то покупатель выставляет счет-фактуру на их возврат. Регистрируем ее в нижней части документа Возврат товаров от покупателя.
Уточненную декларацию по НДС подавать не нужно, принять НДС к вычету можно в текущем периоде.
Подробности:
Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция
пункт Возврат принятого на учет товара от покупателя — плательщика НДС
У вас, так понимаю, счёт-фактуры на возврат нет.
Оформляете документ Корректировка реализации в нём регистрируете КСФ.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
пункт Корректировка реализации в сторону уменьшения за прошлый период в 1С
Принять НДС к вычету по КСФ можно только документом Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей книги покупок.
Корректировка реализации отражается на вкладке Уменьшение стоимости реализации.
Уточняющие декларации сдавать не нужно, т.к. выручка и НДС у вас не занижены.
Все корректировки отразятся в текущих декларациях.
У вас, так понимаю, счёт-фактуры на возврат нет. С.ф. нет, они ИП — не плательщики НДС, покупатель нам делает возвратную накладную, а мы корректировочную упд. Все-таки не поняла, при возврате товара в 1С делаем возвраты от покупателей или корректировка реализации?
Если возвращаются уже принятые на учет товары, то покупатель выставляет счет-фактуру на их возврат. Регистрируем ее в нижней части документа «Возврат товаров от покупателя». Вот это не поняла, это о чем?
Возврат в 1С всей партии товаров от покупателя — неплательщика НДС, независимо от того, были ли они приняты на учет у покупателя, оформляем документом Возврат товаров от покупателя вид операции Продажа, комиссия на основании документа Реализация (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или через Продажи — Продажи — Возвраты от покупателей.
Поскольку возврат осуществляет покупатель-неплательщик НДС, флажок Счет-фактура в подвале документа не устанавливаем.
Вычет НДС по возврату оформляем документом Формирование записей книги покупок через Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.
Вкладка Приобретенные ценности:
Вид ценности — Возврат;
Код операции — 16, т. к. возврат осуществил неплательщик НДС.
Ваш вариант в материале:
Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция
пункт Возврат всей партии товаров от покупателя — неплательщика НДС
Если возвращаются уже принятые на учет товары, то покупатель плательщик выставляет счет-фактуру на их возврат. Регистрируем ее в нижней части документа Возврат товаров от покупателя.
Покупатель в документе возврат товара создаёт у себя счёт фактуру по кнопке Создать на основании — счёт — фактура выданный.
Ранее в 2022 году у меня тоже был вопрос НДС с корректировки реализации в 1С, там тоже разбирали и решали, что лучше делать: возврат или корректировку, там совершенно разные проводки, прошло 3 года, меня и интересует вопрос, как ВЕРНО в 1С сейчас делать в 2025.
Возврат товара всегда верно делать через документ «Возврат товара от покупателя».
Если у вас не возврат, а уменьшение реализации (скидки, например), то здесь документ «Корректировка реализации».
Значит, по возврату делаю возврат в 1С, а по корректировки стоимости 4 тыс., как в вопросе, корректировка реализации, спасибо.