Корректировка реализации и возврат товара прошлого года в 1С

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день! Нам покупатель вернул товар прошлого года, мы выписали корректировочную УПД, второму покупателю (отгрузка тоже прошлого года) уменьшили стоимость товара на 4 тыс., тоже сделали корректировку. Как верно (каким документом, операцией) это провести в 1С. И должны ли мы подать уточнёнки декларации по прибыли и НДС?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Наталья!

    Возврат товара от покупателя — плательщика НДС оформляем в 1С документом Возврат товаров от покупателя вид операции Продажа, комиссия на основании документа Реализация (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или через Продажи — Продажи — Возвраты от покупателей.

    При этом не важно, возвращает покупатель часть товаров или всю партию.

    Если возвращаются уже принятые на учет товары, то покупатель выставляет счет-фактуру на их возврат. Регистрируем ее в нижней части документа Возврат товаров от покупателя.

    Уточненную декларацию по НДС подавать не нужно, принять НДС к вычету можно в текущем периоде.

    Подробности:
    Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция
    пункт Возврат принятого на учет товара от покупателя — плательщика НДС

    У вас, так понимаю, счёт-фактуры на возврат нет.

    Оформляете документ Корректировка реализации в нём регистрируете КСФ.
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
    пункт Корректировка реализации в сторону уменьшения за прошлый период в 1С

    Принять НДС к вычету по КСФ можно только документом Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей книги покупок.
    Корректировка реализации отражается на вкладке Уменьшение стоимости реализации.

    Уточняющие декларации сдавать не нужно, т.к. выручка и НДС у вас не занижены.
    Все корректировки отразятся в текущих декларациях.

  2. У вас, так понимаю, счёт-фактуры на возврат нет. С.ф. нет, они ИП — не плательщики НДС, покупатель нам делает возвратную накладную, а мы корректировочную упд. Все-таки не поняла, при возврате товара в 1С делаем возвраты от покупателей или корректировка реализации?
    Если возвращаются уже принятые на учет товары, то покупатель выставляет счет-фактуру на их возврат. Регистрируем ее в нижней части документа «Возврат товаров от покупателя». Вот это не поняла, это о чем?

  3. Возврат в 1С всей партии товаров от покупателя — неплательщика НДС, независимо от того, были ли они приняты на учет у покупателя, оформляем документом Возврат товаров от покупателя вид операции Продажа, комиссия на основании документа Реализация (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или через Продажи — Продажи — Возвраты от покупателей.

    Поскольку возврат осуществляет покупатель-неплательщик НДС, флажок Счет-фактура в подвале документа не устанавливаем.

    Вычет НДС по возврату оформляем документом Формирование записей книги покупок через Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.

    Вкладка Приобретенные ценности:

    Вид ценности — Возврат;
    Код операции — 16, т. к. возврат осуществил неплательщик НДС.
    Ваш вариант в материале:
    Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция
    пункт Возврат всей партии товаров от покупателя — неплательщика НДС

    Если возвращаются уже принятые на учет товары, то покупатель плательщик выставляет счет-фактуру на их возврат. Регистрируем ее в нижней части документа Возврат товаров от покупателя.
    Покупатель в документе возврат товара создаёт у себя счёт фактуру по кнопке Создать на основании — счёт — фактура выданный.

  4. Ранее в 2022 году у меня тоже был вопрос НДС с корректировки реализации в 1С, там тоже разбирали и решали, что лучше делать: возврат или корректировку, там совершенно разные проводки, прошло 3 года, меня и интересует вопрос, как ВЕРНО в 1С сейчас делать в 2025.

  5. Возврат товара всегда верно делать через документ «Возврат товара от покупателя».
    Если у вас не возврат, а уменьшение реализации (скидки, например), то здесь документ «Корректировка реализации».

  6. Значит, по возврату делаю возврат в 1С, а по корректировки стоимости 4 тыс., как в вопросе, корректировка реализации, спасибо.

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
    1

Комментарии закрыты.