Как сверить изменения по первичной и корректировочной декларации по НДС в 1С

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день.
ООО на ОСНО (упрощенная отчетность), производство и продажа.

НДС за 4 кв. сдали 28.01. После работали с документами 2024, в феврале сдали корректировку НДС. На сегодняшний день, после подготовки прибыли и баланса, сформировали НД по НДС (К2) просто для самопроверки и выяснили, что НДС по строке 080 уменьшился. Как (какими отчетами) можно найти причину изменения НДС?
Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Надо открыть уточненку по НДС за 4 кв 2024.
    И нажать кнопку Сравнить в шапке. Выбрать исходную декларацию за 4 кв для сравнения.
    Так увидите разницы и поймете в чем дело.

    Пригодится
    Механизм сравнения уточненки и исходной декларации по НДС в 1С
    Сравнение книги покупок, если внесли изменения в прошлый период в 1С

    Также в декларации по НДС есть Раздел 8 и 9, там книга покупок и книга продаж с расшифровкой по операциям.
    Можно эти данные скопировать в excel и сравнить между собой быстро.

     

    1
  2. Добрый день. Я сравнила декларации. НДС по стр 080 (восстановление) уменьшился. Зачетов авансов не было, списание задолженности тоже. Мы корректировали реализацию в сторону уменьшения и увеличения. Что еще можно проверить? Сумма изменений невелика — 2808р. Просто интересно найти. спасибо

    1. Понимаю, вас конечно интересно докопаться до причины ) Встаньте курсором на строку 080, нажмите кнопку Расшифровать в исходнике и в уточненке.
      Сравните данные.

      По общему правилу так, что тут может быть.
      НДС к восстановлению. Например:
      НДС с авансов поставщикам, зачтенный в отчетном квартале
      НДС восстановленный при изменении назначения использования покупки (полагали, что покупка под деятельность с НДС 20%, потом оказалось, что под деятельность Без НДС, 0%)
      НДС восстановленный при возврате товаров поставщику, если ранее он был принят к вычету
      Анализируем оборот по Кт счета 68.02:
      обороты Дт 76.ВА Кт 68.02 (НДС с авансов поставщикам)
      +
      обороты Дт 19.ХХ Кт 68.02 (восстановленный НДС)
      +
      обороты Дт 76.02 Кт 68.02 (НДС при возврате поставщику)

      Пригодится
      Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация

      1

Комментарии закрыты.