В декларации НДС по 4 кв заявили вычет по таможенному ндс в книге покупок. Но затем решили данные вычеты перенести на следующий квартал. Какими операциями оформить данный процесс в 1с. Нужно сторнировать в книге покупок или восстанавливать в книге продаж?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выберите документ Формирование записей книги покупок.
Оставьте только одну запись с таможенным НДС, остальные строки удалите.
Так же в закладке НДС покупки.
На закладке НДС покупки:
Поле запись доп.листа — Да,
Корректируемый период — дата 4кв23.
Формируете уточненную декларацию по НДС, изменения должны отразится в Доп.листе Книги покупок ( Приложение 1 к Разделу 8).
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
В части ЕНС
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Так как затратыпо прибыли были завышены, т.е. налоговая база занижена, нужно подать уточненную декларацию по прибыли.
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С