Добрый день! Помогите разобраться. Поставщик из ЕАЭС: возили товар, начисляли сверху НДС, оплачивали, подавали заявление о ввозе товара, всё было четко. Потом у них возникли проблемы с отгрузкой, товар пришлось везти в РФ через дальнее зарубежье, с оформлением импортной ГТД. Как мне отчитываться? Кому и что подавать? НДС сверху не начисляю? Заявление о ввозе не подаю? В статистику ФТС статформу не подаю? В банк даю ГТД?
Поставщик из Армении, товар завозили через Мальдивы, в авианакладной и в ГТД поставщиком указан наш армянский поставщик.
Здравствуйте!
Так как товар, в вашем случае, вы получаете через таможенную границу, то НДС надо платить на таможне (Письмо Минфина от 02.11.2022 N 03-07-13/1/106710).
Как платить НДС при ввозе товаров из ЕАЭС через третьи страны
Расчет суммы таможенного НДС при импорте товаров из дальнего зарубежья в 1С
Учет таможенных платежей посмотрите в материале:
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50% в 1С
Раздел Учет таможенных платежей
Не нашла разъяснений по предоставлению отчетов и документов в ФТС, ИФНС, Банк, поэтому, чтобы не вводить вас в заблуждение рекомендую проконсультироваться в данных службах напрямую.