Заключен договор между иностранной компанией (Доверитель) и российской компанией (Поверенный), по которому Доверить поручает Поверенному за вознаграждение в евро произвести платеж третьему лицу — бюджетной российской организации. Доверитель сначала отправляет аванс Поверенному в евро, Доверитель конвертирует и перечисляет бюджетной организации в рублях по курсу ЦБ доллара. Как отразить операции по договору в 1С Бух. 3.0 КОРП. у Поверенного. Какой вид договора должен быть между Поверенным и Доверителем, какая валюта договора в 1С. Какой вид договора между Поверенным и бюджетной организацией и в какой валюте? Все расходы поверенного компенсирует Доверитель. Аванс Доверителя считается по фактическому курсу продажи за минусом расходов Поверенного (комиссии банка, валютный контроль и т.д.)
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Между Поверенным и Доверителем договор в валюте (евро).
Между Поверенным и бюджетной организацией договор либо в у.е., либо в руб., зависит от условий договора. Если прописано, что расчеты в валюте, оплата в руб., значит договор в у.е. и счет расчетов 76.39.
1 Поступили денежные средства в евро от Доверителя:
Дт 52 Кт 76.29 – документ Поступление на р/с вида Прочие расчеты с контрагентами.
2. Конвертация валюты в рубли:
Покупка и продажа валюты в 1С 8.3 Бухгалтерия примеры, проводки (часть Продажа валюты)
3 Оплата третьему лицу (бюджетной организации):
Дт 76.09 (76.39) Кт 51 — документ Списание с р/с вида Прочие расчеты с контрагентами.
4 Корректировка долга:
Дт 76.29 Кт 76.09 (76.39) — т.к. расчеты в разных валютах, зачет в сумме аванса делаем документом Операция, введенная вручную.
Если возникает разница в рублевой оценке, отнесите ее на сч. 91.
Пример можно посмотреть здесь:
Как в 1С задолженность в валюте оплатить в рублях?
5 Оплата третьим лицам (комиссии банка, валютный контроль и т.д.):
Дт 60, 76 Кт 51 – документ Списание с расчетного счета.
Компенсация расходов Доверителем:
Дт 76.29 Кт 60, 76 – документ Операция, введенная вручную.
6 Вознаграждение Поверенного:
Дт 62 Кт 91.01 (90.01) – документ Реализация (акт, накладная, УПД) вида Услуги.
Дт 51, 52 Кт 62 – документ поступление на расчетный счет вида Оплата от покупателя.
Либо если вознаграждение уже учтено при перечислении аванса (п. 1):
Дт 76.29 Кт 62 – документ Корректировка долга (если расчеты в одной валюте) или Операция, введенная вручную.
7. Проверить по ОСВ с максимальной аналитикой, что все счета расчетов закрылись.
Имеет ли значение вид договора при создании между Поверенным и Доверителем, между Поверенным и бюджетной организацией? Если имеет значение, то какие они должны быть. Как удалить начисленный КР?
Да, вид договора имеет значение.
Если у вас расчеты в у.е. с контрагентом, вид договора Прочее не подойдет.
Чтобы выбрать расчеты в валюте, оплата в руб., нужен вид договора С покупателем или с Поставщиком.
Полагаю, что договор между Поверенным и Доверителем должен быть вида С покупателем; между Поверенным и бюджетной организацией – С поставщиком.
Для удобства можно настроить счета расчетов с контрагентами:
Счета расчетов с контрагентами в 1С 8.3 — как настроить
«Как удалить начисленный КР?» — здесь что имеете ввиду, уточните, пожалуйста. Опишите ситуацию более подробно.
Имеется ввиду отложенные курсовые разницы в корреспонденции по счетам 97.КР и 98.КР
Учет курсовых разниц автоматизирован, отложенные КР должны начисляться и закрываться автоматически.
Сделала для вас подборку материалов, которые помогут разобраться:
Самоучитель по учету курсовых разниц в 1С: Бухгалтерия 8.3
Памятка по учету курсовых разниц в 1С Бухгалтерия
Курсовые разницы в 2022-2024 в 1С Бухгалтерия 3.0
Признание отрицательных и положительных курсовых разниц в 2023 в 1С
.
Если вопрос по КР не связан непосредственно с данным договором поручения, задайте его, пожалуйста, в новой ветке.
Еще вопрос с отложенными курсовыми разницами, которые возникают при проведении переноса через «ручные операции» — почему-то система не видит отсутствие задолженности по договору поручения, который изначально в евро был.
Проверьте по ОСВ с максимальной аналитикой или по Анализу субконто Договоры, Контрагенты, Документы расчетов с контрагентами, что нет «развернутого» сальдо.
Месяц, в котором обязательство в валюте погашено, закрывали? Заключительные проводки по закрытому обязательству производит регламентная операция Пересчет валютных средств в процедуре Закрытие месяца.