Предоставление ИФНС пояснений к декларации по НДС, если в учете отражено верно

Вопрос задал Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день!
Мы получили требование из ИФНС о предоставления пояснений к декларации по НДС за 4 кв. 2022 года. Несоответствие представлено в виде таблицы «Раздел 8 декларации», в котором выявлены ошибки или несоответствия. Это единственная строка с кодом возможной ошибки 2. По мнению ИФНС, при выполнении работ мы взяли к вычету НДС с аванса, полученного от заказчика, но ранее (при получении его на расчетный счет) не отразили его в книге продаж. Мы проверили, у нас все сделано правильно, несоответствие отсутствует.
Вопрос: как правильно в 1С создать ответ на требование в этом случае?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

Комментарии закрыты.