Добрый день!
Мы получили требование из ИФНС о предоставления пояснений к декларации по НДС за 4 кв. 2022 года. Несоответствие представлено в виде таблицы «Раздел 8 декларации», в котором выявлены ошибки или несоответствия. Это единственная строка с кодом возможной ошибки 2. По мнению ИФНС, при выполнении работ мы взяли к вычету НДС с аванса, полученного от заказчика, но ранее (при получении его на расчетный счет) не отразили его в книге продаж. Мы проверили, у нас все сделано правильно, несоответствие отсутствует.
Вопрос: как правильно в 1С создать ответ на требование в этом случае?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Отдельной статьи именно для такого случая нет. Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобных вопросов:
Требование ИНФС по НДС по авансам полученным
Требование о представлении пояснений НДС
Материал, который может пригодиться:
Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС
Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
.