НДС

Вопрос задал Валерия С.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, ситуация следующая: у нас агентский договор. В 3 кв 2022г. поступил аванс от контрагента на возмещаемые расходы (без НДС). Ошибочно платеж был учтен как аванс за услуги, начислен и уплачен НДС с аванса. В 4 кв 2022г обнаружена эта ошибка. Как можно восстановить НДС с аванса в 4 кв 2022г?

Какие проводки и документы надо оформить в 1С?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Валерия!
    Оформите документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Сторнируеиый документ Счет-фактура выданный на аванс. На вкдладке НДС Продажи в колонке:
    — Запись доп.листа — Да;
    — Корректируемый период — Дата 3-его квартала;
    — Сторнирующай запись доп. листа -Да.
    Сформируйте уточненную декларацию по НДС за третий квартал.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС .

    1

Комментарии закрыты.