Добрый день, ситуация следующая: у нас агентский договор. В 3 кв 2022г. поступил аванс от контрагента на возмещаемые расходы (без НДС). Ошибочно платеж был учтен как аванс за услуги, начислен и уплачен НДС с аванса. В 4 кв 2022г обнаружена эта ошибка. Как можно восстановить НДС с аванса в 4 кв 2022г?
Какие проводки и документы надо оформить в 1С?
Здравствуйте, Валерия!
Оформите документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Сторнируеиый документ Счет-фактура выданный на аванс. На вкдладке НДС Продажи в колонке:
— Запись доп.листа — Да;
— Корректируемый период — Дата 3-его квартала;
— Сторнирующай запись доп. листа -Да.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС за третий квартал.
Порядок представления уточненной декларации по НДС .