Добрый день! Подаём уточнённую декларацию по НДС за 3 кв. 2019. При проверке выгрузки — выходит ошибка: В приложении 1 к разделу 8 указан код вида операции, не предусмотренный порядком заполнения. Ошибка связана с тем, что в документе Восстановление НДС от 01.12.19 не верно указано, куда восстанавливать НДС (скрин прилагаю). НДС Восстанавливается в книгу покупок, а должен в книгу продаж. Как сейчас внести изменения в прошлый период? Если делать сторно документа, то появляется еще одна ошибка, на две записи в приложении 1 к разделу 8, по восстановлению НДС и сторно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка при отражении аванса выданного в Книге продаж (раздел 9) Декларации по НДС Добрый день! Наша организация является микропредприятием на ОСНО. В мае 2021 года мы заключили договор лизинга со сроком окончания в…
- Задвоение восстановления НДС с авансов в 1С Добрый день! Обнаружилась ошибка в 2017 году: другим бухгалтером дважды отражалась одна и та же сумма НДС в книге продаж…
- Корректировка поступления, если изменилась только одна строка в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.37). После сдачи декларации по НДС за первый квартал принесли УПД поставщика за февраль и…
- Почему при корректировке декларации по НДС строка 340 раздела 9 изменилась в 1С Добрый день. Подаем уточненку за 1 квартал. Контрольное соотношение выявило ошибку по строке 340 приложения 1 к разделу 9. Не…
Статьи по этой теме
- Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При ведении расчетов с контрагентами в 1С могут возникать ошибки. На примере незаполненной аналитики Документы расчетов с контрагентом при корректировке…
- Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С? Товар импортирован из дальнего зарубежья. В 4 квартале по результатам проверки ФТС скорректировала декларации на товары за 3 квартал в…
- Как восстановить НДС с аванса выданного при списании дебиторской задолженности в 1С? Перечислили поставщику аванс и приняли НДС с аванса выданного к вычету. Поставщик исчез, и дебиторскую задолженность списали. Как в программе…
- Неверный номер, дата счета-фактуры при восстановлении НДС в 1С Неверный номер, дата СФ при восстановлении НДС Неверно указывается номер и дата счета-фактуры, если восстанавливается НДС по авансам уплаченным поставщикам.…
Здравствуйте!
Подробно опишите, что конкретно корректируете и по какой причине.
Приложите скрины — исходная операция, как заполнены все документы по всем вкладкам и все движения по ДтКт.
И также по корректировке — как исправляли: заполнение все вкладки и движение по ДтКт все вкладки.
Все скрины соберите в один файл word для вашего удобства.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.