Добрый день! В 1 квартале 2021 года в книге продаж неверно указали номер и сумму НДС в авансовой счет фактуре (№АЗ 3 490 418,92 НДС 581 736,49), а должны были указать №6 3 500 000 НДС 583 333,33. У клиентов на руках верная счет-фактура на аванс (№6 3 500 000 НДС 583 333,33). Как нам сформировать корректировку по НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка НДС
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение субсидии, полученной лизинговой компанией в счет первоначального взноса по договору лизинга в 1С Заключен договор лизинга на покупку автомобиля. В договоре прописано: «Сумма денежных обязательств Лизингополучателя рассчитаны с учетом применения скидки по уплате…
- Перенос оплаченной заказчиком реализации на следующий квартал Добрый день! В 3 квартале 2021 04.08.2021 была проведена реализация Д 62.01 К90 - 500 000 руб, начислен НДС к…
- Как отразить взаимозачет по договору о взаимном оказании услуг в 1С Здравствуйте! Подскажите, мы заключили с с организаций соглашение на пользование их земельным участком : они дают нам беспрепяственный доступ к…
- Оформление счет-фактуры у цессионария. Добрый день. В материалах сайта «Учет у цессионария в 1С» представлена отличная инструкция, но не раскрыт вопрос о корректном варианте…
Статьи по этой теме
- Переход НДС 22%: аванс в 2025, отгрузка в 2026, доплата НДС 2% в 2025 в 1С Видео: Аванс в 2025 отгрузка в 2026 доплата НДС 2% в 2025 Доплата аванса 2% в 2025 году Если в…
- Как провести корректировку поступления после перехода с ОСНО на УСН в 1С? С 01.01.2026 организация на ОСНО переходит на УСН «Доходы-расходы» с НДС 5% В декабре 2025 был получен счет-фактура от поставщика…
- Порядок начисления амортизации ОС в НКО Видео: Амортизация ОС в НКО Амортизация ПБУ 6/01 . Не подлежат амортизации: инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости ОС, потребительские…
- Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С Видео: Механизмы проверки декларации в 1С Видео: Тройная проверка декларации по НДС Видео: Анализ статусов счетов-фактур в журналах поступления и…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, сейчас в 1С содержится верная счет-фактура? Если сформировать в 1С сейчас книгу продаж за 1 кв. 2021 какой номер счет-фактуры будет?
Добрый день! Вот мы сейчас и выяснили, что в базе авансовая счет-фактура №АЗ на сумму 3 490 418,92 НДС 581 736,49руб, а должно быть №6 3 500 000 НДС 583 333,33
Добрый день. Уточните, пожалуйста, сальдо по счету 62.02 по этому контрагенту, на 31.03.2021г. (конец 1 кв. 2021г.) 3 500 000 ,00 или 3 490 418, 92?
Сайчас сальдо по счету 62.02 по этому контрагенту, на 31.03.2021г. (конец 1 кв. 2021г.)=3 490 418, 92?
Добрый день.
Найдите документ поступления аванса (банковская выписка) и пришлите мне скрин проводок по этому документу.
Надо понять, что у Вас было: сразу пришел аванс в размере 3 490 418,92? или аванс пришел 3 500 000,00, а после аванса была какая-то реализация на этого покупателя.
Скрины, как посмотреть проводки по документу, прилагаю
У нас все нормально, но корректировку нужно сделать как просит покупатель №6 3 500 000 НДС 583 333,33
Добрый день.
По данным Вашего учета 1С сделала правильную авансовую счет-фактуру. Сумма аванса у вас 3 490 418,92.
Уточните, Вы хотите в нарушение методологии выписать счет-фактуру на бОльшую сумму и уточнить НД по НДС?
Или Вы хотите подправить свой БУ, чтобы выписка авансовой счет-фактуры на 3 500 000,00 была правомочной?
Мы хотим в нарушение методологии выписать счет-фактуру на бОльшую сумму и уточнить НД по НДС.
Добрый день!
Ваша 1С сделала все правильно, авансом у Вас является сумма 3 490 418,92. Клиенту Вы должны были выдать именно такую счет-фактуру.
Если Вы принимаете решение внести исправления в Ваш учет, нужно сделать так:
1. Операции – НДС — Отражение начисления НДС
Закладка Главное
Дата – дата обнаружения ошибки (дата текущего квартала)
Контрагент – выбираем
Договор – выбираем
Документ расчетов – находим банковскую выписку
Код вида операции – 02
Ставим галку формировать проводки
Ставим галку запись доп. листа за период – указываем 31.03.2021 (дата 1 кв. 2021)
Закладка Товары и услуги
Вид ценности – авансы полученные
Цена – 9581,08
Сумма – 9581,08
% НДС – 20
НДС – 1596,85
Всего – 9581,08
Счет учета НДС – 76.АВ
Закладка Документ оплаты
Дата оплаты – указываем дату банковской выписки
Документ оплаты – выбираем нужный
Провести, проверяем проводки
Дт76.АВ – Кт 68.02 – 1596,85
2. Отчеты – НДС – Книга продаж
Выбираем текущий квартал (2 кв 2022)
Кнопка «Показать настройки»
Ставим галку Формировать доп. листы, из выпадающего меню выбираем «за корр.период»
Ставим галку Выводить только доп. листы
Сформировать
Получаем доп. лист к НД по НДС за 1 кв. 2021г.
Сдаем уточненку.
Номер счет фактуры поправить под выданный покупателю без открытия предыдущих периодов нельзя. Поэтому предлагаю или поменять счет-фактуру (Покупателю выдать А3, он подаст уточненку без изменения суммы налога) или подменить номер-счет фактуры в уточненной НД по НДС при отправке по ТКС, если Вы отправляете отчетность в сторонней программе (не через 1С-отчетность)
Если нужны скрины, напишите. Я добавлю для дополнительной визуализации.
Пожалуйста, скиньте скрины. Я вам буду очень благодарна))
Благодарю!!!!