Здравствуйте!
Работаем в программе Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.18.435)
Ошибочно при оформлении 2-х больничных по уходу за ребенком указали период «Больничный за счет работодателя» — 3дня. ФСС сторнировал больничные, так как посчитал ошибочным период оплаты (весь период оплачивается ФСС).
Отчеты 4-ФСС и РСВ за 1 квартал были сданы до корректировки.
Сотруднику организация оплатила 3 дня больничного:
По первому больничному с 15.03.22 по 21.03.22 — сумма 1369,98- выплачена 5.04.22
По второму больничному с 28.03.22 по 01.04.22 — сумма 1369,98.— выплачена 8.04.22
Произвели корректировку 14.04.22 : реестр прямых выплат ФСС с измененными больничными — весь период указан как больничные за счет ФСС.
Подскажите как правильно подать корректировку за 1 кв. по отчетности 4-ФСС и РСВ? Как исправить начисление и выплату зарплаты сотруднице за март?
Здравствуйте!
Дополнительно посмотрите видео Перерасчеты в РСВ и 4-ФСС: сторнирование больничного в разделе Перерасчеты в отчетности по взносам на странице семинара Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) за 1 квартал 2022 в 1С
Здравствуйте, Ольга!
Первый больничный период 18.03-21.03 исправлен сторнированием. Т.е. мы вошли в документ «Больничный» с датой апреля и нажали на ссылку сторно. Получился перерасчет -1369,98, а на вкладке «начисление» все дни больничного за счет ФСС.
Второй больничный (период 28.03-01.04.22) был создан из данных обмена с ФСС и сразу с нулевыми суммами. Перерасчет — 0.
При создании корректирующего отчета РСВ за 1 квартал сумма 1369,98 в марте отсутствует.
При создании корректирующего отчета ФСС за 1 квартал сумма в марте остается: 1369,98
, а в апреле отражается со знаком минус: -1369,98. Это верное исправление?
Здравствуйте, Ольга!
Проверьте вы когда отсторнировали первый «Больничный лист» у вас в Табеле эти дни проходят как дни болезни? Скорее всего нет.
В этом случае в исходном «Больничном листе» необходимо было нажать кнопку «Исправить». Если в качестве причины нетрудоспособности указан болезнь ребенка, то программа должна автоматически отсторнировать три дня за счет работодателя. В Табеле эти дни должны быть обозначены как дни болезни.
1. В предыдущем комментарии был вопрос по поводу месяца, который указан в поле «Месяц» в «Больничном листе». Какой месяц указан в исходных «Больничных листах»?
2. На момент сдачи отчетов по взносам за дни болезни в марте оклад был начислен за эти дни или вы сразу проставили невыходы и «лишний» оклад сразу не был начислен?
Здравствуйте, Ольга!
Спасибо за ответ! Немного разобрались.Путаница была в том, что первый больничный был сделан апрелем.Мы с помощью ссылки «исправить повторно», переделали документ на март.В табеле марта больничные дни были.Сделали корректирующую РСВ и 4-ФСС. Необлагаемые суммы ушли.
Здравствуйте, Ольга!
Спасибо что описали свои действия и как решили задачу!