Добрый день! ЗУП 3.1 (3.1.14.615). В начале года ряду сотрудников был сделан перерасчет и возврат НДФЛ по итогам предыдущего года. Теперь при формировании ведомости Т-51 суммы возвращенного НДФЛ появляются в графе задолженность за сотрудником. Расчетные листки формируются верно. С чем это связано и как исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Задолженность за сотрудником в ведомости Т-51
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет НДФЛ Добрый день. В августе 2025 года была начислена зарплата в документе Увольнение. Ставка НДФЛ была 18%. Часть этой зарплаты была…
- Уведомление о сумме удержанного НДФЛ Добрый день. Зарплату декабря выплачиваем 30.12.2022, НДФЛ за декабрь с зарплаты, отпускных и больничных 30.12.2022. Срок перечисления НДФЛ с этих…
- 6-НДФЛ Добрый день, компания выплатила аванс 25 декабря 2022 года, а зарплату заплатила 10 января 2023 года. Весь НДФЛ удержали из…
- 6НДФЛ за 2022 г. и справки 2 НДФЛ за 2022 г. отражение декабрьской зп Добрый день! Подскажите пожалуйста , в прямых эфирах вы рассказывали как отразить аванс за декабрь и зарплату за декабрь 2022…
Статьи по этой теме
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 6: Практикум отчетность по НДФЛ и страховым взносам 2023 Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно определяется дата возврата НДФЛ При регистрации в ЗУП 3 документа Возврат НДФЛ (Налоги и взносы – Возврат НДФЛ) в Разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с…
- 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 в 1С:Бухгалтерия. Усиленный контроль: как правильно заполнить декларацию и пройти проверку Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Изменения по НДФЛ с 2026 года – обзор новинок 6-НДФЛ - Правила…
- С какого числа в ЗУП 3.1 менять статус физлица по НДФЛ? У сотрудника в середине года изменился статус налогоплательщика. Как правильно указать в программе новый статус – с даты изменения или…
Здравствуйте!
Давайте возьмем на выбор одного сотрудника и сформируем с отбором по нему универсальные отчеты (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет) по регистрам накопления:
Во всех регистрах возьмем таблицу «Остатки и обороты», период отчета = текущий месяц.
Добрый день! В регистрах «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» сумма «висит в остатках (начальный и конечный). В «зарплате к выплате» — нет.
Добрый день! В регистрах «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» в графе начальный и конечный остаток «висит» задолженность со знаком «-» на сумму возврата. В регистре «Зарплата к выплате» — нет.
Очень странно, что при таких остатках в регистре, в расчетных листках долга нет. Расчетные листки формируются именно по регистра взаиморасчетов. Уточните, какие документы вводили для регистрации возврата НДФЛ: сам документ Возврат НДФЛ и Ведомость?
Также давайте проверим. в месяце, когда образовался излишне удержанный налог в документах начисления (или в документе Перерасчет НДФЛ) заполнено значение «Корректировки выплаты» по сотруднику?
Возврат НДФЛ оформлен так:
1. Документ «Перерасчет НДФЛ» — в январе за декабрь прошлого года. Вкладка «Корректировки выплаты» заполнена.
2. Далее документ «Возврат НДФЛ»
3. Ведомость на выплату (вместе с авансом)
Давайте все же смотреть проблему в картинках. Выберете 1 сотрудника для примера и покажите по нему:
— расчетные листки за месяц образования излишне удержанного налога и за месяц возврата налога
— Т-51
— универсальные отчета по регистрам «Зарплата к выплате», «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» — таблица «Остатки и обороты». Период давайте возьмем с месяца возврата налога до текущего месяца
У сотрудницы пересортица по 2 регистрам: «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Пересортица образовалась по статье расходов. 1 руб. завис по пустой статье, а остальная сумма по статье ОТ. Попробуйте скорректировать эти регистры документом Перенос данных. Потребуется для каждого регистра ввести 2 строки: с пустой статьей и сос статьей ОТ. В 1 случае сумма будет +1 руб., в другом -1 руб. Итоговая сумма по документу должна быть = 0. Пример такой корректировки есть в статье: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам, вариант 2.
Спасибо за помощь! Поняла систему. Исправила.
Отлично! Рада была Вам помочь 🙂