Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851), редакция 3.0 (3.0.88.22), ОСНО.
В июле 2020г поступил товар от поставщика, не хватало 6 ед товара, котрые поставщик обещал дослать. В декабре 2020г по соглашению сторон решили, что ничего досылать не будут, поставщик выписал корректировочный с/ф. После проведения корректировки по согласованию сторон в 1с, документ сторнировал стоимость недопоставленных товаров по цене поставщика, а по дебету 41 счету осталась висеть сумма (ведем учет по средней). Регламентная операция корректировка стоимсоти номенклатуры проводок никаких не делает. Куда девать эту сумму?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга! Посмотрите разбор подобного вопроса Корректировочный СФ на товар, если были доп расходы по доставке .