Корректировка реализации на уменьшение, почему формируется проводка на аванс

Вопрос задал Наталья О.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Ввели документ Корректировка реализации (по согласованию сторон, отражать во всех разделах учета). Документ делает проводки-Д62,01 К 90.01.1 сторно, Д 62.01К 62.02 на эту же сумму (черным), Д90.03 К 19.09 на сумму НДС (сторно). Почему документ относит сумму реализации на аванс? В этом периоде есть другая реализация, она покрывает сумму сторно. Мы что-то неправильно сделали?Или нужно вручную сделать корректировку долга?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Приложите карточку счета 62 по этому покупателю за период корректировки. Чтобы было видно, что была оплата, она зачлась в реализации. Потом корректировка реализации. И там же другая реализация.

  2. Выписала счет-фактуры на аванс по данной корректировке, с покупателем договорились что предоплата зачтется в счет предыдущих поставок. Попробовала сделать зачет корректировкой долга. Автоматически программа аванс не видит. Если добавить вручную, то тоже некрасиво получается. Скрин прилагаю.

  3. Мария, спасибо разобралась. Документы корректировки реализации и документ Корректировка долга были одним временем. Поставила корректировку долга на одну секунду позже, все автоматически заполнилось.

    1. Отлично! Спасибо большое, что написали.

Комментарии закрыты.