Добрый день! Ввели документ Корректировка реализации (по согласованию сторон, отражать во всех разделах учета). Документ делает проводки-Д62,01 К 90.01.1 сторно, Д 62.01К 62.02 на эту же сумму (черным), Д90.03 К 19.09 на сумму НДС (сторно). Почему документ относит сумму реализации на аванс? В этом периоде есть другая реализация, она покрывает сумму сторно. Мы что-то неправильно сделали?Или нужно вручную сделать корректировку долга?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите карточку счета 62 по этому покупателю за период корректировки. Чтобы было видно, что была оплата, она зачлась в реализации. Потом корректировка реализации. И там же другая реализация.
Выписала счет-фактуры на аванс по данной корректировке, с покупателем договорились что предоплата зачтется в счет предыдущих поставок. Попробовала сделать зачет корректировкой долга. Автоматически программа аванс не видит. Если добавить вручную, то тоже некрасиво получается. Скрин прилагаю.
Мария, спасибо разобралась. Документы корректировки реализации и документ Корректировка долга были одним временем. Поставила корректировку долга на одну секунду позже, все автоматически заполнилось.
Отлично! Спасибо большое, что написали.