Доброе утро. Пожалуйста проверьте мои действия в программе 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.14). Задача: сформировать уточненную налоговую декларацию по НДС за 1 квартал с уменьшением налоговых вычетов (аннулировать ошибочный зачет аванса). 31.03.2020 программе был проведен документ Корректировка долга -Зачет аванса. Решение: 1. Текущей датой (21.09.2020) формирую сторнировочную запись в Книге покупок на закладке Полученные авансы (дата события 31.03.2020, корректируемый период Март 2020) с признаком Запись доп. листа. 2. Формирую уточняющую декларация по НДС за 1 квартал 2020 с признаком корректировка, новым значением в строке 40 раздела 1, строке 170 и 200 раздела 3. В разделе 8 и 9 ставлю признак Актуальны, а в прил. 1 раздел 8 -> Неактуальны. 3. После доплаты налога передают уточняющую декларацию в налоговою. Всё правильно, или что-то не так? Заранее спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка декларации по НДС, чтобы аннулировать лишний зачет аванса полученного
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненная декларация по НДС без предоставления доп листов, отражение даты создания документа Заявления о ввозе в графе 8 в 1С Добрый день. В декларации по НДС за 2 кв. 2023 в книге покупок неверно была указана дата счета-фактуры. Сдана уточненка,…
- Корректировку поступления в сторону уменьшения при раздельном учете НДС в 1С Добрый вечер! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.150.29) Как правильно исправить ошибку именно технически, в программе 1С. В 4 кв…
- Книга покупок в 1С Добрый день. В 3 кв.2021 года был получен аванс 5034988-72 и выписана счет-фактура. В течение 4 кв. 2021 г. были…
- Декларация по НДС и Анализ состояния налогового учета не сходятся в части вычетов в 1С Добрый день! Столкнулась с такой проблемой. Сформировали книгу покупок, заполнили закладку Возврат авансов. Далее заполнили декларацию по НДС. Возврат авансов…
Статьи по этой теме
- Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С? Организация получила аванс, начислен НДС с аванса в сумме 20 000 руб. В том же квартале прошла реализация по этому авансу.…
- По какой строке декларации отражать вычет НДС по авансам полученным при взаимозачете? Получили аванс от покупателя, выписали счет-фактуру. В том же квартале перечислили этому контрагенту аналогичную сумму предоплаты за ТМЦ, получили счет-фактуру…
- Как восстановить НДС с аванса выданного при списании дебиторской задолженности в 1С? Перечислили поставщику аванс и приняли НДС с аванса выданного к вычету. Поставщик исчез, и дебиторскую задолженность списали. Как в программе…
- Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные? Как заполняется декларация по НДС в программе по авансам полученным, если закрываются они в следующем квартале? В декларации по НДС…
Добрый день, Елена! Уточните, пожалуйста, ситуацию: не должно было быть этого зачета аванса вообще?
И второе — вот эту операцию каким документом в программе оформляете не поняла (если Операция — Сторно документа, то какой документ сторнируете):
1. Текущей датой (21.09.2020) формирую сторнировочную запись в Книге покупок на закладке Полученные авансы
1. «…не должно было быть этого зачета аванса вообще?» -> вообще не должно
2. «…каким документом в программе оформляете не поняла» -> Регламентные операции НДС -> Формирование записей книги покупок на закладке Полученные авансы с минусом
А сам зачет аванса убирали (Корректировку долга)?
И приложите, пожалуйста, скрин Корректировки долга и Формирования записей книги покупок по вычету. И если было сторно корректировки — то его тоже.
Я хочу смоделировать пример в тестовой базе, для этого нужно понимать что изначально было сделано.
Елена, разве у нас нет права заявить вычет по НДС в течение трех лет? Зачем исправлять корректировку долга?
Вы же написали, что зачета аванса быть не должно, он проведен ошибочно
Есть вероятность, что Контрагент провел реализацию в следующем периоде. Сейчас важно исключить лишний зачет из декларации. Мы его можем принять к зачету и позже
Здравствуйте!
Переноса вычета НДС с авансов нет.
Перенос вычета по НДС на 3 года
.
Что Вы предлагаете? Как поступить в нашей ситуации?
Опишите ситуацию с самого начала. Например, почему делали Корректировку долга а не обычный зачет и т.д. Пока не все понятно
Хорошо. В классическом варианте, когда по Кт76ВА отразился вычет НДС по сч/ф полученному (есть запись в КнигеПокупок код 02), а также после оприходования товара, восстановлен НДС с аванса Формированием записей КнигиПродаж Дт76ВА (есть запись в КнигеПпродаж код 21) Задача: исключить из раздела 8 и раздела 9 декларации по НДС эти записи. Вычет НДС с аванса не должен быть применен (причина -> cч-ф утерян, отозван, неверно оформлен и пр.) Как оформить в программе? Достаточно ли сделать сторнировочные записи в КнПокупок и КнПродаж документом Формирование записей КнПокупок, Формирование записей КнПродаж, или нужно использовать документ Восстановление НДС?
В данном случае можно использовать Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .
Сторно авансовой с/ф и сторно документа ФЗКП (только с этой строкой по восстановлению).
Укажите корректируемый период, что это запись доп. листа и в ФЗКП что это сторнирующая запись доп. листа
Спасибо) В итоге я так и сделала.
Отлично, что разобрались 🙂