Документ Формирование записей Книги продаж используется для выставления НДС при зачете аванса поставщику. Изучив статью, вы узнаете:
- порядок заполнения документа;
- условия выполнения зачета аванса поставщику:
- как вносить корректировки в дополнительный лист Книги продаж за прошлые периоды учета;
- какие проводки формирует документ при проведении.
Прочитав статью, вы сможете самостоятельно исправлять НДС по неправильно зачтенному авансу поставщика, используя данный документ. Это поможет вам избежать ошибок заполнения Декларации по НДС.
Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я, ОСНО»
Документ Формирование записей книги продаж предназначен только для восстановления НДС при зачете аванса поставщику: Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.
Чтобы запись попала в доп. лист книги продаж, установите:
- от — дата исправления ошибки;
- флажок Запись доп. Листа (в табличной части);
- Корректируемый период — период, в котором совершена ошибка.
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете