Возврат сотрудником задолженности

Вопрос задал Таисия Е. (Чита)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Ситуация такая, у уволенного работника имеется долг по заработной плате, который перенесен документом «Начальная задолженность» на 31.12.2020 г. из ЗУП 2,5 в ЗУП. 8,3 (скриншот во вложении). Данный долг был работником выплачен и 31.12.2021 мы хотели создать документ «Возврат сотрудником задолженности». Но программа не дает провести данный докумен и выдает ошибку (скриншот во влажении). Подскажите, что мы не так сделали и как все правильно провести?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста скриншот регистра сведений «Состояния сотрудников» (e1cib/list/РегистрСведений.СостоянияСотрудников) с отбором по сотруднику. Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрСведений.СостоянияСотрудников и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию сотрудника.
    Также пришлите данные регистра накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» с отбором по физическом лицу. Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
    Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Сохраните и пришлите данные в формате Word.

  2. Здравствуйте! В регистре сведений «Состояние сотрудников» данного сотрудника нет. Регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» отправила в приложении

    1. Здравствуйте!
      В этом случае можно закрыть задолженность с помощью документа «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных) по трем регистрам. Подробнее о регистрах можно посмотреть в статье — ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С РАБОТНИКАМИ В ЗУП 3. УСТРАНЕНИЕ «ПЕРЕСОРТИЦЫ» В РЕГИСТРАХ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ. В статье есть Способ 2. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «Переноса данных». Там пример по пересортице, а в вашем случае необходимо указать «Вид движения» = Расход и сумму по взаиморасчетам с минусом.

      1
  3. Здравствуйте! Попробовала сделать по вашей инструкции, но у меня опять возникла проблема. Там необходимо указать Физ.лицо и Сотрудника. Дело в том, что как Физическое лицо данный человек есть, а как Сотрудник отсутствует. Как быть в этом случае, просто создать этого сотрудника?

  4. Простите с Сотрудником разобралась. Сделала Перенос данных (в приложении), но что-то у меня задолженность так осталась или что-то не так сделала?

    1. Здравствуйте!
      На скриншоте по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками» вижу, что «Период» указан 2020 года вместо 2021 года.

      Еще необходимо по каждому из регистров указать аналитику (значения в колонках) точно такое же, что было при вводе начальной задолженности. Попробуйте проверить закрылась ли аналитика по регистрам с помощью «Универсального отчета» (Администрирование- Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет). Настройки для отчета скачайте из статьи — ПОЧЕМУ В ЗУП 3.1.14 В ОТЧЕТЕ «ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ» ПОЯВИЛИСЬ СУММЫ С ПЛЮСОМ И МИНУСОМ, ХОТЯ ПО СОТРУДНИКАМ ВСЕ ВЫПЛАЧЕНО?. Здесь для каждого регистра своя настройка.
      Как загрузить настройки в «Универсальный отчет» посмотрите в статье — ВЫГРУЗКА И ЗАГРУЗКА НАСТРОЕК УНИВЕРСАЛЬНОГО ОТЧЕТА
      Если в «Универсальном отчете» не будет пути Еще — Прочее — Изменить вариант отчета, то посмотрите как войти в настройки для загрузки здесь — КАК ОТКРЫТЬ ФОРМУ ИЗМЕНЕНИЯ ВАРИАНТА ОТЧЕТА В ЗУП 3.1.19?

  5. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.