Возврат сотрудником задолженности

Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) Ситуация такая, у уволенного работника имеется долг по заработной плате, который перенесен документом «Начальная задолженность» на 31.12.2020 г. из ЗУП 2,5 в ЗУП. 8,3 (скриншот во вложении). Данный долг был работником выплачен и 31.12.2021 мы хотели создать документ «Возврат сотрудником задолженности». Но программа не дает провести данный докумен и выдает ошибку (скриншот во влажении). Подскажите, что мы не так сделали и как все правильно провести?

Выплата зарплаты сотрудникам за январь 2022 в декабре 2021

Добрый вечер. Переходим из системы 1С:УПП в 1С:ЗУП КОРП (3.1.18.246). Работу в ЗУП планируем начать с января 2022 года. Руководством было принято решение начислить и выплатить зарплату за декабрь 24.12.2021. Также была начислена и выплачена окончательная заработная плата за январь 2022 года 24.12.2021. Налоги и взносы были также исчислены и удержаны, в том числе и с начислений за январь 24.12.2021. Как корректно отразить данные для учета НДФЛ в новой системе ЗУП КОРП? Нужно ли заносить начисление за январь в новую систему в документ «Начисление зарплаты и взносов» и отражать факт выплаты? При использовании типового переноса данные об НДФЛ и Начальная задолженность по заработной плате пришли некорректно.

Слияние в середине месяца.

Добрый день. ЗУП 3.1.18.189 КОрп. У нас планируется слияние организаций (организация А ликвидируется , все сотрудники переводятся в организацию Б) в середине месяца. Т.к. наша дирекция по персоналу на данный момент отвергает вариант перевода через увольнение, мы моделируем вариант с преобразованием организации Б в филиал организации А, заменой головной организации в требуемых объектах и кадровым переводом в середине месяца из филиала в голову. Пытаемся понять как вести учет в переходном месяце. Допустим, 20.01.22 происходит ликвидация организации Б. Тогда с 21.01.22 все сотрудники дб переведены в организацию А. У нас выплата зарплаты 15е число следующего месяца, выплата аванса 30е число месяца. Зарплата за декабрь 2021 на этот момент выплачена в организации Б. Рассчитывать аванс за январь 2022 нужно в организации Б (у нас анализируется отработанное время 1-15 число месяца), а выплачивать(30.01.22) в организации А(?) Расчет зарплаты (начислений, удержаний и СВ) за январь 2022 до перевода осуществляется в организации Б, после перевода в организации А. Выплата зарплаты за январь с учетом сумм из организации Б должна быть уже проведена в организации А (15.02.2022) (?). НДФЛ при расчете аванса мы не удерживаем. Вероятно, нужно заводить в организации А документ начальная задолженность по зарплате.. Пока много неясного… что нужно сделать чтобы можно было нормально отчитаться за этот период.. Проконсультируйте, пожалуйста. Спасибо.