Добрый день, коллеги! Вывела в отчет \»Полный свод начислений\» начальное и конечное сальдо по бух учету. Если за месяц формирую, то все ок, а если за за год, то сальдо суммируются и получается полная ерунда. Подскажите, пожалуйста, как добиться того, чтобы сальдо реальное было, например, на начало года и на конец по бух учету. Что-то я никак не соображу.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отчет полный свод начислений.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сверка расчетов по зарплате в ЗУП с Бухгалтерией. Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться как можно сверить сальдо по сотрудникам в ЗУП с сальдо в бухгалтерии, если сальдо в…
- Добавить в отчеты Бух сальдо. Здравствуйте! В программе ЗУП 3.1 хотела воспользоваться лайфаком Елены Гряниной и изменить отчет Полный свод начислений, удержаний, выплат, добавив туда…
- СЧ 70 Добрый день! Подскажите пж., где искать ошибку если не идет анализ 70 счета в конечном сальдо, такое впечатление, что где-то…
- Бух сальдо в отчете ЗУП как в отчете ведомости с разбивкой по источникам финансирования прописать, чтобы выводилось бух сальдо на начало и конец периода, если…
Статьи по этой теме
- Как списать расхождения по страховым взносам, образовавшимся до перехода на ЕНС, в 1С? Если стартовое сальдо по страховым взносам на 01.01.2023 по данным налоговой не шло (и до перехода ЕНС всегда были расхождения)…
- Тест № 18. Настройки зарплаты в 1С
- Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ПНО, ПНА в 1С После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ПР; ОСВ по счету 99.02.3 «Постоянное налоговое обязательство…
- Как вывести список основных средств и прочих ТМЦ с инвентарными номерами? Как в 1С вывести список с инвентарными номерами всех основных средств, оборудования, НМА и инвентаря, учтенных на забалансовых счетах? Отчет…
Здравствуйте! Посмотрите: Как в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат», сформированном за период, настроить начальное и конечное сальдо на начало и конец периода соответственно?
Вам нужно видеть и бухгалтерское сальдо и сальдо по взаиморасчетам?
Юля, ничего не выходит. На первом скрине я настроила — все отлично помесячно. Но стоит мне вместо месяца начисления указать период формирования ( как в инструкции), то это сальдо по БУ суммируется все равно (скрин 2). Что я не так делаю? подскажите
Начала пытаться сделать настройки на релизе 3.1.10.135 и у меня сальдо по бухучету не выводится вообще(( Похоже программная ошибка. У Вас какой сейчас релиз?
Попробуйте сделать новую групировку вот с настройками как на скриншоте. Это группировка для начального сальдо.
скрин 2
Ой, Юля, наконец-то все получилось. В дополнительных настройках поставила галку «По данным бух учета». Раньше было — по месяцам расчета зарплаты. и как в инструкции еще раз вывела поля. Ура!!! Спасибо!
Наталья, обратите внимание, что переключение настройки влияет на все зарплатыные отчеты: Расчетный листок , Свод, Анализ зарплаты. С настройкой «по даным бух. учета» достаточно вывести «Начально сальдо периода» и «Конечное сальдо периода», специальные группы для бух. сальдо уже не нужны.
Да, я понимаю. Спасибо Вам!
Пожалуйста! 🙂