Здравствуйте! После переброски НДФЛ С РКСН на основную базу, попадает сотрудник в 6-НДФЛ по строке 170 по основной базе как не удержан 1 рубль, а по РКСН как излишне удержан 1 рубль. Перерасчет НДФЛ делала, не помогает.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проблема с НДФЛ Добрый день, у нас зарплата считается оклад+ РК и СН. Делаем начисление за первую половину месяца по сотруднику сумма НДФЛ…
- НДФЛ не удержан Добрый день! В документе подробный анализ НДФЛ по сотруднику не удержан 1 рубль по сотруднику, действительно в документе начисления -…
- НДФЛ Здравствуйте! Из за перерасчета РКСН сложился долг 1 рубль по уволенному сотруднику. Он этот долг перечислил организации. Как мне это…
- НДФЛ Добрый день. У сотрудника в апреле 2023 удержан и перечислен НДФЛ на 1 рубль больше исчисленного, в мае 2023 удержан…
Статьи по этой теме
- Вычеты по НДФЛ в ЗУП 3.1 применились к налоговой базе по РК и СН, хотя хватает основной базы – в чем проблема и что делать Согласно п. 6.2 статьи 210 НК РФ, к налоговой базе по районным и северным надбавкам могут применяться вычеты, но только,…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – может перебрасываться вычет с базы РКСН на основную и обратно В ЗУП 3.1 есть ошибка – если аванс и зарплата выплачиваются в одном месяце и при расчете аванса применились вычеты…
- Как отразить перерасчет НДФЛ с доли РК и СН в среднем заработке с начала 2025 в 1С ВНИМАНИЕ! Для корректного пересмотра учета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН в среднем заработке необходим релиз не…
- Код дохода РКСН для начислений, отличных от районного коэффициента и северной надбавки (ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39) В вышедших релизах расширен список начислений (Настройка – Начисления), для которых можно указать код дохода по НДФЛ РКСН и категорию…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Спасибо
Доброе утро!
В 170 строку попадает удержанный НДФЛ, а документ Перерасчет НДФЛ пересчитывает исчисленный ндфл. Поэтому в данной ситуации нам документ Перерасчет НДФЛ не поможет.
Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
Нам нужно понять, можем ли мы исправить пересортица в ближайшей выплате или нет. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы- регистраторы, которые делают запись в налоговом учете.
Доброе утро! Подробный анализ по сотруднику я сразу приложила, когда задавала вопрос. он уволен 04.04. Когда подавала корректировку по полугодию, его там не было. А сейчас он появляется в отчете
Спасибо за уточнение!
Я поняла, что последняя ведомость на выплату в апреле и сотрудник уволен. То есть можно править датой 4 апреля. Сейчас можно сделать новый документ Операция учета НДФЛ. дата документа, дата операции и дата получения дохода будет 04.04.2025. На вкладке Удержано сделаем переброску 1 руб между основной налоговой базой и РКСН.
Действовать будем по примеру 4 из публикации.
Видимо корректирующий отчет формировали до ввода документа Перерасчет ндфл. Или документ Перерасчет ндфл не попал в корректирующий отчет из-за даты на титульном листке.
Сейчас попробую, нужно будет опять корректировку полугодия подавать?
Если предыдущая корректировка принята, то можно сегодня уже подавать новую. Важно верно указать номер на титульном листе.
Я попробовала сделать операцию. Она добавила рубль к исчисленному налогу. А исчислен налог правильно. попробовала исправит перерасчет НДФЛ который вводила июлем, видимо, там перепутала рубль между ставками. пока получилось. Спасибо за внимание.
Можно я обращу внимание, что мы хотели править с Вами удержанный ндфл. Можем быть в документе Операция учета ндфл заполнена не та вкладка?
Но с другой стороны, погрешность в размере 1 рубля допустима в отчете 6-НДФЛ.
Сам по себе документ Операция учета нфдл не влияет на проводки и взаиморасчеты с сотрудником. Но после перерасчет документ Перерасчет ндфл должны измениться проводки. Так как у нас сумма перерасчет равно 0, то для сотрудника ничего не изменилось. В полном своде и в проводках нет разбивки по видам налоговых баз. Поэтому возможно текущие действия нигде больше не отразятся.
Попробуйте сформировать справка 2 ндфл для сотрудника и годовой отчет 6-НДФЛ. Убедимся, что действительно все в порядке.
Попробовала, все хорошо. справка заполнена правильно. Не знаю в чем дело и почему так произошло. В корректировочном отчете за полугодие тоже по нему не было проблем.
Отлично! Рада, что все хорошо. Отличного дня ❤️