Добрый день. На предприятии сотрудники получают натуральный доход (арендная плата за предоставленный пай земли) продукцией компании. Соответственно, при настройке нового начисления мы должны отразить такой доход по коду 1400. В настройках состава начислений удержаний установлен флажок «Регистрируются натуральные доходы». При создании нового начисления с назначением «Доход в натуральной форме», при выборе на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» «Облагается код дохода» — нет нужного нам кода дохода. Подскажите, как можно отразить натуральный доход для сотрудников в таком случае
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Натуральный доход по коду 1400 для сотрудников
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Настройка начисления Натуральный доход (доп.расход по командировке) При настройке начисления с видом Натуральный доход (будет производится начисление суммы в неденежном выражении доп. расхода по командировочным облаг страх…
- 6-НДФЛ Добрый день. Подскажите пожалуйста, по какой причине доход по виду начисления "натуральный доход" (код 2530) в 6-ндфл за 9 месяцев…
- Категории дохода в ЗУП 3.1 На что влияет в Начислении на закладке Налоги... выбор категории дохода: натуральный доход или оплата труда в натуральной форме? У…
- НДФЛ натурального дохода Добрый день! Какой вид дохода по НДФЛ должен быть для натурального дохода (услуга питания) для сотрудников резидентов и нерезидентов? Ввиду…
Статьи по этой теме
- Доходы в натуральной форме в ЗУП 3.1 В статье разберем, как подключить учет доходов в натуральной форме в ЗУП 3.1. и как регистрировать натуральный доходы в программе.…
- Особенности учета натуральных доходов в базе удержаний по исполнительным листам Начиная с релизов ЗУП 3.1.18.305 / 3.1.20.71 при расчете базы для удержаний по исполнительным листам не учитываются натуральные доходы. Это…
- Выдача части заработной платы в натуральной форме Организация выдает готовую продукцию или товар в счет заработной платы. Выдача происходит не в плановом порядке, а по желанию работника.…
- Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
Уточнение: ЗуП 3.1.16.133
Уточнение2: Данное начисление также должно отображаться в расчетном листке сотрудника в разделе «Справочно»
Здравствуйте!
Типовой функционал предусматривает начисление аренды с помощью механизма прочих доходов: Начисление прочих доходов. Но в этом случае проводки по начислению дохода будут «приезжать» из ЗУП при синхронизации, начислять доход на стороне БП не потребуется. Но в расчетном личтке такое начисление отображаться. к сожалению не будет.
Если все же критично формировать проводки по начислению аренды именно в БП или обязательно наличие начисления в расчетном листке, то в ЗУП можно оставить его как натуральный доход. При настройке натурального дохода установить сначала любой код дохода, а затем обработкой группового изменения реквизитов (Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных) установить код дохода = 1400. Показала на скриншоте, как выполнить обработку. В Вашем случае только вместо «Натурального дохода» будет Ваше начисление по аренде. Перед выполнением обработки безопаснее сделать резервную копию базы.
Спасибо за совет, код дохода изменился, но теперь при проведении документа суммируются вычеты на детей по видам доходов (Оплата труда и Натуральный доход (осн. налоговая база)). То есть вычет 3000 рублей применяется дважды. К начислению зарплаты и к натуральному доходу.
Уточните, в какой последовательности вводили и рассчитывали документы? Сначала Доход в нат. форме или Начисление зп? Или наоборот?
Сначала выполнил Начисление зарплаты и взносов. Потом — провел Доход в натуральной форме.
Попробуйте наоборот: сначала натуральный доход, потом рассчитываем Начисление зп.
Дело в том, что в ЗУП Начисление зп должен быть всегда последним в месяце. Остальные документы (в том числе натуральный доход и начисление прочих доходов) считаются межрасчетными. В них расчет НДФЛ не совсем полноценный — он не учитывает движения документа Начисление зп, даже если он есть в базе и проведен. Поэтому всегда сначала рассчитываем межрасчетные документы, а потом уже Начисление зп. Если по каким-то причинам после проведения начисления зп ввели / изменили межрасчетный документ, то требуется зайти в Начисление зп и пересчитать в нем сотрудника.
Спасибо! Всё получилось!
Отлично! Рада была помочь 🙂