Добрый вечер. Просьба помочь откорректировать взаиморасчёты по сотруднику.
Сотрудник давно уволен, но при печати расчётного листка постоянно выходит с нулевым сальдо на конец месяца.
При формировании универсального отчёта «Взаиморасчёты с сотрудником» выявили не соответствия.
Подскажите, как и каким документом можно выровнить конечный остаток?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Подробно об этом рассказала на эфире Расширение возможностей ЗУП 3.1, сервисные функции и технические инструменты Часть 2
.
Я рекомендую использовать корректировочную Ведомость — Вариант 2. Попробуйте, напишите, если возникнут вопросы.