Добрый день! Прошу помочь. У нас открылось иностранное представительство за рубежом. Там принят сотрудник. Он получает заработную плату в валюте. В связи со сложностями оплаты в банке, сотруднику задержали оплату аванса. Хотим начислить компенсацию за задержку зп в валюте. Ранее под все начисления мы сотруднику создавали новые виды начислений, который пересчитываем по курсу. Как быть с компенсацией за задержку зп? Прошу помочь создать новый вид начисления, компенсация за задержку ЗП в валюте, если начисление происходит через отдельным документом. Заранее спасибо!
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Как начислить в ЗУП 3.1 компенсацию за задержку выплаты зарплаты подробно разбираем в статье:
Компенсация за задержку выплаты зарплаты в ЗУП 3.1
При этом в программе нет возможности создать свое начисление, которое автоматически рассчитывало бы сумму компенсацию за задержку выплаты зарплаты.
Поэтому, если нужно, чтобы было отдельное начисление компенсации для сотрудника, получающего зарплату в валюте, можно поступить следующим образом:
— создать начисление, которое будет рассчитываться фиксированной суммой и вводить сумму вручную
— для того, чтобы определить сумму компенсации использовать документ Компенсация за задержку выплаты заработной платы (Выплаты – Компенсация за задержку зарплаты). Но не проводить документ, оставить его не проведенным.
Если такой вариант подходит и нужно помочь настроить начисление фиксированной суммой, пишите, разберем настройки.
Добрый день, Марина! Если мы проведем просто начисление в фикс. сумме, как нам сделать так, чтобы этот документ корректно сел в документ отражения заработной платы? Необходимо, чтобы он сел на счет учета 91, если сделать просто разовое начисление, то оно не садится как компенсация зп в отражении.
В таком случае можно в документе Разовое начисление указать тот способ отражения, который Вам нужен. Укажите здесь способ отражения на 91 счет. Если его нет у Вас в базе создайте новый. Когда он приедет в БП после синхронизации, пропишите для него проводки на стороне БП на 91 счет.