Сделала сотруднику начисление «Отсутствие в связи с обследованием в стационаре по направлению из военкомата». Так как эта выплата должна быть возмещена военкоматом, то получается это не затраты нашего предприятия, и мы выступаем в роли посредника. Получается это будут не затраты и мне надо , чтобы эти деньги пошли в д76(военкомат). Каким образом это сделать в ЗУП?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! В ЗУП обычно в таких случаях проводится документ «Отсутствие с сохранением оплаты» и в нём указывается время, которое умножается на средний заработок. Также можно провести документ «Разовое начисление», где просто указать компенсацию через 73.03 счет.
Таким образом у нас по синхронизации перегрузятся проводки:
дт затратного счета — кт 70 (73.03)
дт 70 (73.03) — кт 68.01
Документом Операция необходимо будет отразить взаимозачет:
дт 76.09 — кт 73.03 — перенос задолженности с 73 счета на 76;
И провести расчеты:
дт 73.03 — кт 51 (50) — выплачены денежные средства работнику;
дт 51(50) — кт 76.09 — получены денежные средства от военкомата.
По последней проводке можно посмотреть видео с 01:35 по ссылке — Как отразить возмещения сумм из СФР и от военкомата в 1С?
я сделала документом Отсутствие с сохранением. Т.е при выгрузке программа выгрузит на 73 счет? но он же нигде не прописан
Добрый день! Нет, в данном случае программа начисление отнесет на 70 счет. Только для компенсационных выплат можно в программе указать 73.
и какой выход? мне надо убрать с 70 это начисление
Можно в Бухгалтерии документом Операция перенести начисление с 70 на 73.
Или в ЗУП провести начисление документом «Разовое начисление». В нём в поле «Учитывать как» можно сразу выбрать «Прочие расчеты с персоналом».