Здравствуйте. Запись вебинара уже не смотрел, а на слайдах ответ на мой вопрос тоже пока не нашел.
Что сделано: перенесены доходы с РК/СН на основную налоговую базу. Начисленный налог пересчитан, удержанный тоже исправили, 6-НДФЛ корректировку подготовили.
Теперь нужно отразить переброску налога по КБК в БП3.0, но прошлые периоды менять нельзя. Как правильно заполнить документ «Отражение удержанного НДФЛ в учете» и синхронизироваться с БП?
Добрый день! В БП КБК необходимы только для формирования Уведомления об исчисленных суммах налогов, в проводках они не участвуют.
Уточните, пожалуйста, Вы будете подавать корректировочные уведомления по НДФЛ? Если нет, корректировка не нужна.
Благодарю! Конечно, не будем, мы подадим корректировку за 1 квартал.