Счет 20 закрылся на 90.02 без выпуска продукции в 1С

Вопрос задал Арина Д.

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.92/10)

Добрый день.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.128.10)
УЧЕТ ДАВАЛЬЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ И МАТЕРИАЛОВ В 1С 8.3: ПОЗИЦИЯ ДАВАЛЬЦА
Вопрос состоит в том, что в декабре 2022 , был передан товар на перереработку и возвращен из переработки на 43 сч. с пустой суммой, т.к учет в плановых ценах не ведется.
Фактическая себестоимость товара была в полном объеме списана на затраты в декабре, реализация продукции прошла частично в декабре 2022 и частично в январе 2023 ( в реализации и за декабрь и за январь была списана себестоимость только по услугам переработчика).
Фактическая себестоимость по товарам, переданным переработчику в декабре 2022 была учтена в полном объеме.
Верно ли отражена фактическая себестоимость товаров в декабре в полном объеме или она должна отражаться по мере продажи продукции в реализации, как в декабре, 2022 так и в январе 2023?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Арина.
    Был передан товар на перереработку и возвращен из переработки на 43 сч. с пустой суммой, т.к учет в плановых ценах не ведется.
    Это все правильно, себестоимость сформируется при закрытии месяца. И сложится из всех затрат отраженных по аналитике указанной в документе Поступление из переработки.

    Так как у вас Картон Craft не был выпущен (не вижу по нему количества в базе распределения), то на него общие прямые (косвенные) затраты не распределились.
    Я так понимаю, в конце месяца у вас сформировалась проводка Дт 90.02 Кт 20.01 на сумму прямых расходов (отраженных по субконто Продукция), а должно было сформироваться НЗП. Или по этой продукции ошибочно отражены расходы.
    Это возможно, когда у вас стоят не правильные настройки учета затрат:
    Ведется детализация до Продукции и Учет НЗП ведется по результатам инвентаризации.
    Вам нужно убрать детализацию затрат, и тогда можно будет отразить НЗП по нему или очистить эти затраты, что бы они могли распределиться по другой продукции из переработке.

    Как должно быть, должна сформироваться себестоимость на счете 43 и при реализации списываться Дт 90.02 Кт 43
    Нет выпуска продукции — затраты списываются в Дт 90.02 в 1С
    Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С?
    Можно ли в массовом производстве вести учет затрат и НЗП по субконто Продукция в 1С? .

  2. Светлана, добрый день, спасибо за ответ,
    детализации затрат нет, но, правда, нзп не ведется,
    Картон KRAFTPAK 244г/м2 R72см — это материал, который был передан на переработку и возвращен из переработки, но уже в виде продукции.
    Вот и вопрос, должна ли фактическая себестоимость материалов распределяться на реализацию, или она верно осталась в декабре? Какие настройки УП должны быть

    1. Арина, вы тогда не правильно отразили затраты. В каком-то документе заполнили субконто Продукция и указали в нем Картон KRAFTPAK 244г/м2 R72см, эти данные нужно очистить. Я подозреваю, что это был документ Поступление из переработки, вкладка Использованные материалы графа Продукция. Очистите ее и эта сумма распределится на другую продукцию, вы ее указали на вкладке Продукция.
      И можно вашу настройку учета затрат в Учетной политике. Только разверните ее.

      Настройка учета затрат может быть любая. Зависит от ваших данных
      Алгоритм настройки затрат для разных видов деятельности в 1С

      1
  3. Светлана, большое спасибо,
    воспользовалась ссылкой Алгоритм настройки затрат, поменяла настройки УП( во вложении) и вы были правы, поменяла в док-те Поступление из переработки на закладке Продукция в справочнике номенклатуры товар на продукцию.
    По себестоимости все закрылось верно.

    1. При таких настройках, если выпуска не будет, то автоматически отразится НЗП.

      Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.