Распределение затрат, если выбран учет НЗП по продукции в 1С

Вопрос задал Юлия А.

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.92/10)

Добрый день! 1С КОРП. ОСНО.
С 2025 г мы перешли на НЗП по продукции. Без инвентаризации.
Зарплата относится на сч 26,44,20.01 на разные подразделения. Выпуск продукции происходит по подразделению «Цех по производству мобильных зданий». После закрытия января зарплата никуда не распределилась. Верно ли это? Думаю, что она должна была распределиться по номенклатурным группам и продукции к ним. Скрин 20.01 прилагаем.

Метки вопроса: —

Все комментарии (24)

  1. Зарплата по тому же подразделению, что и выпуск и реализация в январе так же не распределяется. Скрин прилагаем.

  2. Добрый день, Юлия.
    1) Нужны настройки учета затрат из раздела Главное — Учетная политика (обязательно разверните) и справка-расчет Себестоимость выпущенной продукции.
    2) Вижу у вас амортизация начисляется не совсем правильно. Посмотрите у вас как будто два пустых субконто Продукция, так вот одно из них «null». Зайдите в настройки способа отражения амортизации и перезаполните их, т.е. перевыберите счет 20 и аналитику.
    3) Теперь по распределению затрат. Затраты на счете 20 распределяются таким образом:
    Затраты в связке по подразделению и Номенклатурной группе, пустое субконто Продукция распределяются на свое же Подразделение и Номенклатурную группу, но по субконто Продукция. База распределения указывается в настройках учетной политики. Поэтому мне нужны ваши настройки.
    Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С
    Базы распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 (23) в 1С

    Если зарплата начисляется в ЗУП и там подразделения указаны более детально, а производство продукции выпускается по обобщенному подразделению, то перенести затраты на выпускающее подразделение можно так —
    Как отнести затраты на оплату труда на нужную аналитику при выгрузке ее из ЗУП в 1С?

    1
    1. Пока Учетную политику

    2. Подскажите пожалуйста, где посмотреть настройки способа отражения амортизации?

    3. Способ отражения амортизации. Установлен с 01.01.2025. Изменения со следующего месяца. Может установить с текущего? с 01.01.2025?

  3. Вам нужно просто зайти в справочник Основные средства и там будет поле Способ отражения по амортизации. Заходите в справочник и просто перезаполняете его. Менять способ отражения амортизации не нужно, нужно только перезаполнить его.
    У вас база Прямые расходы, это значит, что общие прямые затраты (счет 20.01 пустое субконто Продукция) должны распределяться по сумма, указанным для субконто Продукция.

    Выше вы отправляли, у вас практически нигде их нет. Если выбрали детализацию до Продукции, то вам нужно и затраты отражать по субконто Продукция.
    Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С?
    Без субконто Продукция отражаются только общие затраты, которые нужно распределять. Если все затраты общие, то детализацию до субконто Продукция устанавливать не нужно

    1
    1. Мы зарплату по номенклатурным группам и продукции не делим. Она идет на счет 20.01 по подразделениям.

    2. Продукцию выбираем в Расходах материалов, Выпуске полуфабрикатов (Отчет производства). Если это на определенную номенклатурную группу (договор).

    3. Субконто «Продукция» в справочнике оставить пустым? Третью строчку?

      1. Если общие прямые затраты — оставляете пустям, но обязательно перевыбрать счет 20.01
        Проверьте, что при начислении амортизации и закрытии месяца там у вас одна строка с пустым субконто Продукция

        1
  4. Зарплату надо делить по номенклатурным группам либо отражать на счете 25.
    Чек-лист по определению счета учета производственных затрат в 1С
    Счет 25 сам распределится в Дт 20.01 по установленной базе.
    Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С

    1
    1. Доброе утро! Перевыбрала счет 20.01 в амортизации. Теперь так, как в скрине. Только не распределяется.
      Зарплату перенесем на 25 счет.
      У на сейчас способ отражения зп в бухучете так — Дт20.01.1 Кт70.
      По другим подразделениям аналогично. Нам исправить Дт20.01.1 на Дт25.01 в настройках или надо создать новую строчку способа и в каждом сотруднике перевыбрать способ со счетом 25?
      У нас есть некоторые сотрудники по 25 счету. Вот так — Дт25.01 Кт70.

  5. В предыдущем комментарии не вся строчка отразилась.
    Дт20.01.1 Кт70 — сейчас так.
    Дт25.01 Кт70 — сделать по образу этой строчки.

  6. Скобочки внутренние не копируются. Напечатала.
    Дт20.01.1Кт70
    Дт25.01Кт70

  7. Сделала скрин. Внутренние скобочки не прлучилось.

  8. Можно выбрать тот способ, где есть счет 25, т.е. не создавать новый. И его выбрать в каждом сотруднике.
    Подскажите зачем создавали свои субсчета к счету 20 и 25?
    В настройках учетной политики я не вижу ваши дополнительные счета
    Когда следует создавать субсчета к счету 20 «Основное производство» в 1С?

    Теперь вернемся к амортизации — смущает название Номенклатурной группы — Амортизация
    Месяц перезакрыли? Мне вот эти строки (см. скрин) не нравятся. Вот в них нужно перейти и перевыбрать счета затрат для начисления амортизации

    Сейчас еще раз посмотрела на ваши Номенклатурные группы. Вам нужно их доработать. Это не должны быть статьи затрат.
    Номенклатурная группа – это обобщенные виды:
    — продукции;
    — товаров;
    — работ;
    — услуг.
    По данной аналитике аккумулируются затраты и выручка.

    Посмотрите статью
    Справочник Номенклатурные группы в 1С
    И вам по аналогии нужно создать свои Номенклатурные группы

    1
    1. Перевыбрала счет 20.01 теперь так. Скрин прилагаю.

    2. Сделала ОСВ по сч 20.01.1 в разрезе еще и статей затрат. Мы списываем материалы и услуги, выбираем статью затрат.

    3. У нас у одной Номенклатурной группы только одна Продукция.

  9. Скрин справочника Номенклатурной группы

  10. Приложение № 1

    Вам не обязательно для каждого подразделения делать свой способ отражения зарплаты.
    Достаточно указать счет и статью затрат. Для счета 20.01 обязательно заполнение еще Номенклатурной группы.
    Подразделение берется из Подразделения, в котором трудоустроен сотрудник.
    Поэтому по счету 26 и 25 достаточно 1-го элемента справочника

    По начисленной амортизации — все нормально стало.
    Все правильно вы отражаете затраты по статьям затрат, но у вас в первом скрине Номенклатурные группы (НГ) — амортизация, заработная плата — вот тут считаю не правильно определены Номенклатурная группа. По последнему скрину — правильная НГ
    Статью по Номенклатурным группам изучили?

    «У нас у одной Номенклатурной группы только одна Продукция.»
    В таком случае вам нет необходимости детализировать затраты по субконто Продукция. Детализация затрат до Продукции имеет смысл, если в одной НГ есть несколько продукции, работ (услуг) и нужно распределять затраты между ними
    Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С?

    1
    1. Амортизация не должна распределяться при закрытии месяца по НГ?

      1. Амортизация может распределяться между НГ, тогда она должна отражаться не на счете 20.01, а на счете 25.
        Счет 20 может распределяться только внутри своей НГ по субконто Продукция, но никак не на другие Номенклатурные группы.

        1

Комментарии закрыты.