Добрый день. Подскажите, пожалуйста. На копии базы смоделировали следующую ситуацию:
— в учетной полите затраты на счете 20.01 ведутся в разрезе подразделений, номенклатурных групп, статей затрат и продукции
— учет незавершенного производства ведется без инвентаризации
— провели три реализации по одному из подразделений (Амикан) по трем продукциям АМИК-2, АМИК-3 и АМИК-4) и одну по подразделению Березовский разрез по продукции БЕР-1
— затраты были по подразделению и Амикан, березовский разрез и другим. Причем по Амикану были затраты по продукции, по которым в этом месяце не было реализаций (АМИК-5 и АМИК-7) и по БЕР-2 по подразделению Березовский разрез
После проведения процедуры закрытия месяца получаем:
— затраты по продукции, по которым не было реализаций не закрываются, тут все верно
— «общие затраты», по которым не была указана конкретная продукция тоже закрываются, но мы ожидаем, что они распределятся по продукции, по которой в этом месяце были затраты в рамках подразделения, на котором они были. а получаем, что распределение идет на все подразделения.
Как настроить списание «общих» затрат в рамках одного подразделения?
Добрый день, Александра.
Выручка не анализируется по Подразделениям
У вас база стоит по Выручке, а Работы, услуги (субконто Продукция) и Номенклатурные группы по подразделениям совпадают, именно поэтому для всех подразделений вы видите распределение, даже если по нему не было реализации.
Вам нужно либо Номенклатуру либо Номенклатурные группы разделять.
Если не правильно поняла, то нужна справка-расчет Себестоимость выпущенной продукции