Добрый день, изучила все Ваши статьи, о реализации без перехода права собственности, в разрезе зачета ранее полученного аванса от покупателя, зачет происходит в обычном режиме, но еще раз хотела уточнить, т к сдала в 3 квартале 25 сдала такую декларацию, но ИФНС уже 2 требования прислала, и в том числе с предоставлением документов.
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин требования.
Прикрепленные документы видите только вы и ваш куратор.
Отражали так?
Как отразить отгрузку без перехода права собственности при предоплате в 1С
Спасибо Оксана, да именно по этой статье. А может такое быть, что в ИФНС идет краснота, из за того, что покупатель вообще ни как не показывает покупку и мои авансовыми фактурами не пользуется. У нас долгая история, мы сначала огружаем, потом предоставляем РКМ.
Оксана, добрый день смутила статья 93 (вне рамок проверок)
Спасибо за скрин.
Я понимаю, что в декларации по НДС нет корреспондирующей записи по авансовой счет-фактуре № А9001 от 06.09.2023.
При получении аванса счет-фактура с КВО 02 в Книге продаж, далее при реализации запись с КВО 22 в Книге покупок.
Давайте проверим, все корректно у вас отражено?
Может пригодится обсуждение
Как ответить на требование ФНС о предоставлении пояснений о расхождении разделов 8 и 9 по авансам полученным в 1С
Использовать вычет НДС это право, а не обязанность контрагента. Я понимаю, что ФНС не видит именно корреспондирующую запись.
Хотя может Контрагент что то не так указал, но не могу тут утверждать.