Добрый день. Подскажите, если я не указала в сданной декларации счф на аванс выданный, а сейчас хочу сдать уточненную декларацию по НДС, то как мне ввести этот счф? Это все-таки особенный счф. Могу прямо на основании списания и пересдать корректировочную?
Обсуждение (4)
Комментарии закрыты
Добрый день!
Уточните пожалуйста, у вас счет-фактура выданный или полученный на аванс?
Я так понимаю раз списание, значит счет-фактура полученная на аванс выданный.
В счет-фактуре на аванс нажимаете на ДтКт и переходите в движения по документу.
Слева вверху ставите флаг Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа).
Дальше переходите на вкладку НДС покупки.
В колонке Запись дополнительного листа выбираете Да.
В колонке Корректируемый период ставите 30.09.2022 (дату периода, который корректируете).
Потом создаете корректировочную декларацию по НДС за корректируемый период.
На титульном листе ставите номер корректировки.
Отчет заполнится автоматически.
Проверяете, что все корректно.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Спасибо. Спасибо за вашу работу.
Рада была помочь!