Добрый день. Подскажите, если я не указала в сданной декларации счф на аванс выданный, а сейчас хочу сдать уточненную декларацию по НДС, то как мне ввести этот счф? Это все-таки особенный счф. Могу прямо на основании списания и пересдать корректировочную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Забытый счет-фактуры на аванс выданный
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка счет-фактуры ошибка в ставке НДС в 1С Выставили за услуги в декабре 2023 счф клиенту. Не заметили , что ндс 18%. Сдали ндс. Потом заметили. Сдали корректировочную…
- Ошибка в номере исходящего счет-фактуры в 1С Как исправить ошибку в номере исходящего счет-фактуры? Покупатель указал верный номер счет-фактуры в декларации по НДС, а у нас после…
- Исправление счет фактуры на аванс в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в след.ситуации: компания оказывается услуги с НДС и без, когда мы в 1-м кв…
- Корректировка счет-фактуры на аванс полученный в 1С Добрый день. Получили в 1 кв аванс от покупателя на 1000000 руб. Выписали счф на него НДС = 166 666…
Статьи по этой теме
- Ответы на вопросы о счетах-фактурах. Спросите обо всем, что Вас беспокоит! Законодательный обзор Полная запись Видео: 13-03-2026.mp4 Разбивка записи по темам Новый бланк счета-фактуры Видео: Новый бланк счета-фактуры Оптимизация авансовых счетов-фактур Видео: Оптимизация…
- Важное для бухгалтера по ЭДО в 2026 году В 2026 году ЭДО ждут изменения, связанные с обновлением форматов электронных документов. Готовятся к внедрению новые правила обмена документами ЭДО,…
- Переход на электронный УПД с 2026 года — рекомендации ФНС Источник: сообщение ФНС , Приказ ФНС от 20.01.2025 N ЕД-7-26/28@ Информация для: бизнеса Применение универсального передаточного документа с 1 января…
- Как ИП на УСН и ПСН заполнить декларацию по УСН, если деятельность только по патенту? Как заполнить декларацию по УСН вручную для ИП на патенте (транспортные услуги). И УСН «доходы». Раз в год сдать нулевую…
Добрый день!
Уточните пожалуйста, у вас счет-фактура выданный или полученный на аванс?
Я так понимаю раз списание, значит счет-фактура полученная на аванс выданный.
В счет-фактуре на аванс нажимаете на ДтКт и переходите в движения по документу.
Слева вверху ставите флаг Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа).
Дальше переходите на вкладку НДС покупки.
В колонке Запись дополнительного листа выбираете Да.
В колонке Корректируемый период ставите 30.09.2022 (дату периода, который корректируете).
Потом создаете корректировочную декларацию по НДС за корректируемый период.
На титульном листе ставите номер корректировки.
Отчет заполнится автоматически.
Проверяете, что все корректно.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Спасибо. Спасибо за вашу работу.
Рада была помочь!