Взаиморасчеты с комитентами в 1С

Вопрос задал bu***@va76.ru

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.97/10)

Добрый день, помогите разобраться как правильно вести учет до договорам комиссии. Мы берем товар у поставщика Имменс, продаем его в розницу физ.лицам, деньги от продажи по цене реализации (это цена Поставщика + наша наценка) приходят к нам или на расчетный счет или наличкой в кассу (пробиваем чек по кассе). Затем делаем отчеты комитенту и по этим отчетам платим Поставщику за проданный товар по ценам Поставщика, в нем же отражаем наш доход (разница между ценой поставщика и ценой реализации). Как в 1с правильно отражать покупки и отчет комитента, чтобы у нас формировался правильно акт сверки с Поставщиком ? Сейчас у нас только отражается что Поставщик нам должен, а это не корректно. Скрины прилагаю.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, реализацию комиссионного товара отражаете документом Отчет о розничных продажах?
    Пришлите его скрин, пожалуйста.

    Отчет о розничных продажах в 1С 8.3: заполнение и проводки

    Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С
    .

  2. Добрый день! Скрины во вложении. У нас отчет о розничных продажах формируется в УТ, но в бухгалтерию он не выгружается. В бухгалтерии только отчеты комиссионера и оплаты по нему. Возможно это неверно, подскажите как правильно это должно отражаться в 1С бух.

  3. Приложение  vzaimoraschety-s-komitentom.docx

    Да, в 1С БП тоже нужно отражать документ Отчет о розничных продажах,
    т.к нужны проводки Д 50/51 К 76.09 и К 004.1

    На примере проводок
    Д 004.1 — поступили товары на продажу, документ Поступление товаров
    К 004.1 — продажа комиссионных товаров, документ Отчет о розничных продажах
    Д 50/51 К 76.09 — поступление денежных средств комитента, Отчет о розничных продажах

    Д 76.09 К 62.01 — зачет комиссии, документ Отчет комитенту
    Д 62.01 К 90.01.1 — комиссионное вознаграждение, документ Отчет комитенту

    Посмотрите, пожалуйста, скрины во вложении.

  4. Добрый день, у меня вопрос: а как делать акт сверки по поступлениям товара? только ОСВ по 004.1 или как-то можно сформировать поступления минус продажи Акт сверки? тк в обычный акт сверки данные суммы не попадают…

  5. Да, Акт сверки по забалансовым счетам автоматически сформировать в программе не получится. Необходимо дорабатывать программу.

Комментарии закрыты.