Добрый день, помогите разобраться как правильно вести учет до договорам комиссии. Мы берем товар у поставщика Имменс, продаем его в розницу физ.лицам, деньги от продажи по цене реализации (это цена Поставщика + наша наценка) приходят к нам или на расчетный счет или наличкой в кассу (пробиваем чек по кассе). Затем делаем отчеты комитенту и по этим отчетам платим Поставщику за проданный товар по ценам Поставщика, в нем же отражаем наш доход (разница между ценой поставщика и ценой реализации). Как в 1с правильно отражать покупки и отчет комитента, чтобы у нас формировался правильно акт сверки с Поставщиком ? Сейчас у нас только отражается что Поставщик нам должен, а это не корректно. Скрины прилагаю.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, реализацию комиссионного товара отражаете документом Отчет о розничных продажах?
Пришлите его скрин, пожалуйста.
Отчет о розничных продажах в 1С 8.3: заполнение и проводки
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С
.
Добрый день! Скрины во вложении. У нас отчет о розничных продажах формируется в УТ, но в бухгалтерию он не выгружается. В бухгалтерии только отчеты комиссионера и оплаты по нему. Возможно это неверно, подскажите как правильно это должно отражаться в 1С бух.
Да, в 1С БП тоже нужно отражать документ Отчет о розничных продажах,
т.к нужны проводки Д 50/51 К 76.09 и К 004.1
На примере проводок
Д 004.1 — поступили товары на продажу, документ Поступление товаров
К 004.1 — продажа комиссионных товаров, документ Отчет о розничных продажах
Д 50/51 К 76.09 — поступление денежных средств комитента, Отчет о розничных продажах
Д 76.09 К 62.01 — зачет комиссии, документ Отчет комитенту
Д 62.01 К 90.01.1 — комиссионное вознаграждение, документ Отчет комитенту
Посмотрите, пожалуйста, скрины во вложении.
Добрый день, у меня вопрос: а как делать акт сверки по поступлениям товара? только ОСВ по 004.1 или как-то можно сформировать поступления минус продажи Акт сверки? тк в обычный акт сверки данные суммы не попадают…
Да, Акт сверки по забалансовым счетам автоматически сформировать в программе не получится. Необходимо дорабатывать программу.