Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как оформить в 1С возврат бракованного товара у поставщика от покупателя? Товар возвращается не весь, часть товара. Реализация проходила в 2025г. Я так понимаю, что нужно сделать корректировку УПД, а далее? ООО на ОСН.
Товар весь оплачен покупателем.
Я сделала корректировку реализации, товар в кол-ве 2 шт вернулся на склад, а сумма не появилась. Так же появился минус.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, поставлен ли на учет товар у покупателя до его возврата? Правильно понимаю, что покупатель является плательщиком НДС?
Да, конечно поставлен, это был июнь 2025 год. Да, они также плательщики НДС
Спасибо за уточнение.
Возврат товара от покупателя — плательщика НДС оформляем в 1С документом Возврат товаров от покупателя на основании документа Реализация (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или через Продажи — Продажи — Возвраты от покупателей.
При этом не важно, возвращает покупатель часть товаров или всю партию.
Подробнее (пункт Возврат принятого на учет товара от покупателя — плательщика НДС):
Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция
Далее из документа Возврат товара от покупателя выпишите Корректировочный счет-фактуру (см. вложение).
Корректировочный счет-фактура на возврат регистрируется в книге покупок продавца (п. 12 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137) текущего периода с КВО 18.
Дополнительно:
Каким документом отразить возврат товаров от покупателя в 1С?
Спасибо, а на основании какого документа оформить возврат товаров от покупателя? Т.е. 07.10.2025 Товар был поставщиком (нами) вывезен от покупателя для ремонта, однако, до настоящего времени ролики не возвращены Покупателю. Поэтому покупатель предъявил претензию, чтобы ему вернули деньги.
Возврат товаров от покупателя оформляется на основании документа реализации от 2025 года.
Уточните подробнее, как покупатель передал товар для ремонта?
актом передачи в ремонт
Приложите, пожалуйста, скрин вкладки Расчеты в документе Корректировка реализации.
во вложении
Товар, который бракованный, его я убрала в корректировочной УКД, получается было УПД на сумму 35 226 990,00, теперь стала УКД на сумму 18 262 813,20, т.е. вернуть нужно покупателю 16 964 176,80, но покупатель один товар из ремонта все таки решил забрать по заниженной стоимости 561 200,00 включая НДС 22%. Как отразить эту операцию, НДС в 2025г был 20%, на 2026г — 22%?
Т.е. теперь вернуть ему надо 16 964 176,80 — 561 200,00 = 16 402 976,80
Я думаю сделать новую реализацию на этот товар с 22%, который они решили забрать из ремонта, т.к. прошлую от 2025 откорректировали и там НДС был 20%.
Убрала из УПД 2025 г. все товары, которые в ремонте. Сейчас покупатель прислал доп.соглашение, что согласен один товар из ремонта забрать по цене ниже в т.ч. НДС 22% (т.е. этот товар уже убран в УКД»
1 шт в УКД и + 1шт из ремонта, вот как это 1шт из ремонта оформить правильно. В этой же УКД отметить или сделать новую реализацию по новому допнику?
Или есть возможность откорректировать УПД 2025 с добавлением этого товара из ремонта с 22%?
Посмотрите, пожалуйста, подробный алгоритм корректировки в материале:
Корректировка отгрузки без перехода права собственности текущего налогового периода в сторону уменьшения в 1С
Как отражено у вас? Приложите, пожалуйста, скрины по всей цепочке событий:
— документ-основание, на основании которого сделали корректировку;
— сам документ «Корректировка реализации» по всем вкладкам;
— движения документа Дт/Кт по всем вкладкам.
Для удобства просмотра, соберите все скрины в один файл.
Корректировка реализации
Новая реализация
И дополнительный вопрос. Почему нельзя сделать общую корректировку и один товар отразить с ндс 22%
Почему нельзя сделать общую корректировку и один товар отразить с ндс 22% — Корректировка реализации привязана к исходной отгрузке, а не к дате оформления корректировки. Поэтому если изменение относится к отгрузке, совершенной до 01.01.2026, в корректировочном документе сохраняется ставка НДС, которая была в исходной реализации, то есть 20%.
Если же по доп.соглашению товар из ремонта покупатель забирает по новой цене и это уже отдельная хозяйственная операция, то корректнее оформить отдельную реализацию по новому соглашению со ставкой НДС 22%.
1. Я переделала корректировку на основании реализации отгруженных товаров
2. Добавила журнал проводок, указать нужно суммы те суммы которые изменелись? Делала как на примере.
3. Смотрю оборот по 62 счету, там вообще полная ерунда получается, минус вышел на сумму, что скорректировала
4. Смотрю оборот по 41 счету, товар в кол. 2шт после корректировки не изменился, т.е. не вернулись 2 шт на счет. Сделав новую реализацию товара из пемонта, появился минус
Для корректного анализа, уточните, пожалуйста, по реализации отгруженных товаров в 2025 году покупатель вносил предоплату? Если да, то в каком размере?
Предоплаты не было. Была постоплата. Сначала все отгрузили документом реализация отгруженных товаров 25.06.2025, а 24.07.2025 он все оплатил.
Спасибо за ожидание.
Во вложении алгоритм отражения Корректировки в тестовой базе, посмотрите, пожалуйста.
Если останутся вопросы, напишите!
Благодарю! Во вложении файл всё по порядку как у вас, только как это выглядит у меня
Проанализировала ситуацию с учетом расхождений.
При формировании документа Корректировка реализации на основании документа Реализация отгруженных товаров, не совсем корректно формируется восстановление аванса от покупателя. Сумма одновременно формируется на счете 62.02 и 62.ОТ с минусом, что в итоге не дает суммы выделенного аванса.
Предлагаю сделать корректировку через документ Возврат товаров от покупателя. При формировании данного документа, сумма аванса верно восстанавливается на счет 62.02.
Подробный алгоритм прикрепляю во вложении.
Я сделала через возврат товаров, но все равно минус на 62 ОТ
Нет, все нормально, разобралась, минуса нет! Большое спасибо!!
Рада, что удалось разобраться! Обращайтесь, пожалуйста.
Дополнительно
Возврат товара прошлого периода отражать на счете 90 или 91 в 1С
Расхождение выручки в ОФР и декларации по прибыли при возврате части бракованного товара после отгрузки без перехода права собственности в 1С