Добрый день, мы сдали декларацию по НДС за 2 квартал 2024 за реорганизованную организацию с кодом налогового периода «22» и кодом по месту нахождения (учета) 215. Теперь понимаем, что налоговый период «22» указали неверно и его необходимо исправить на код налогового периода «54». Как сформировать такую уточненную Декларацию по НДС в 1С:Бухгалтерия (КОРП редакция 3.0 (3.0.156.17))?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка налогового периода в декларации по НДС за реорганизованную организацию в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка с кодом «5» при подаче уточненки по НДС по неподтвержденному экспорту Добрый день! Одно из юр.лиц занимается несырьевым экспортом в Финляндию. Был экспорт в 4кв.2019г, а 181 день наступил 15.06.20. Первоначально…
- Надо ли отражать таможенную декларацию в реестре, если ранее 0% НДС подтвердили временной таможенной декларацией в 1С С 01.01.2024 для подтверждения нулевой ставки НДС достаточно подать в налоговый орган электронные реестры со сведениями из таможенных деклараций и…
- Уточненная декларация по НДС без предоставления доп листов, отражение даты создания документа Заявления о ввозе в графе 8 в 1С Добрый день. В декларации по НДС за 2 кв. 2023 в книге покупок неверно была указана дата счета-фактуры. Сдана уточненка,…
- Какая должна быть дата счета-фактуры в дополнительном листе книги продаж при экспорте в дальнее зарубежье Добрый день. После подробного изучения статьи "Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров не подтвержден в течение 180 дней" возник один…
Статьи по этой теме
- Ошибка с кодом 2 при отправке Перечня заявлений о ввозе товаров в 1С Титульный лист Перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ( Приказ ФНС РФ от 06.04.2015 N ММВ-7-15/139@) :…
- Код для ускоренного возмещения НДС в 2022-2023 годах Источник: Письмо ФНС от 01.04.2022 N СД-4-3/3993@ Информация для: плательщиков НДС Налоговики сообщили код, который нужно указывать в налоговой декларации…
- Как заполнить декларацию по НДС по реорганизованной компании в 1С? 28 июня в ЕГРЮЛ была внесена запись о реорганизации в форме присоединения. Как правопреемнику заполнить декларацию за 2 квартал по…
- Как отразить полученные проценты по выданным займам, чтобы суммы попали в 7 раздел декларации по НДС? Как отразить полученные проценты по выданным займам, чтобы суммы попали в раздел 7 декларации по НДС с нужным кодом? Для…
Здравствуйте!
Налоговые декларации с кодами 22 и 54 будут приняты ФНС как две разные декларации, потому для исправления предлагаю отправить в ФНС две декларации по НДС:
1) уточненную декларацию с кодом 22 с нулевыми показателями
2) первичную декларацию с кодом 54.
Материалы по теме:
Как в 1С заполнить декларацию по НДС по реорганизованной компании?