Корректировка налогового периода в Декларации по НДС за реорганизованную организацию в 1С

Вопрос задал Мария П.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.71/10)

Добрый день, мы сдали декларацию по НДС за 2 квартал 2024 за реорганизованную организацию с кодом налогового периода «22» и кодом по месту нахождения (учета) 215. Теперь понимаем, что налоговый период «22» указали неверно и его необходимо исправить на код налогового периода «54». Как сформировать такую уточненную Декларацию по НДС в 1С-Бухгалтерия (КОРП редакция 3.0 (3.0.156.17) )?

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Налоговые декларации с кодами 22 и 54 будут приняты ФНС как две разные декларации, потому для исправления предлагаю отправить в ФНС две декларации по НДС:
    1) уточненную декларацию с кодом 22 с нулевыми показателями
    2) первичную декларацию с кодом 54.

    Материалы по теме:
    Как в 1С заполнить декларацию по НДС по реорганизованной компании?

    1

Комментарии закрыты.