Добрый день, ситуация такая: я внесла счет-фактуры на аванс полученные от поставщика в 1с вторым кварталом. При формировании регламентных операций по НДС (формирование книги продаж/восстановление по авансам) эти счета-фактуры подтянулись туда, я не заметила это, сформировала декларацию по НДС и отправила. Получается что авансы зачлись, НДС не уменьшился как планировалось. подскажите пожалуйста, как правильно подать уточненку по НДС за 2 кв 2026 г.
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если декларация уже была подана, изменения вносятся через уточненную декларацию путем оформления доп. листов: неправильная запись аннулируется и вносятся правильные данные.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Подскажите, пожалуйста, по этим авансовым счетам-фактурам во 2 квартале 2026 г. уже были поступления товаров (работ, услуг) от поставщиков, в счет которых ранее перечислялся аванс?
Или эти авансы фактически не должны были закрываться во 2 квартале?
это были реальные авансы по состоянию на 30.06.26 и я не пойму почему при формировании записей книги продаж они подтянулись как восстановленные
Чтобы убрать восстановление НДС с аванса выданного из Книги продаж перейдите в раздел Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа — выбираете документ Формирование записей Книги продаж. Удаляете все лишнее и оставляете только те строки, которых не должно быть по восстановлению НДС с аванса выданного.
Подробнее в обсуждении похожего вопроса:
Отражен лишний счет-фактура на аванс от поставщика, как исправить книгу покупок и книгу продаж в 1С
Потом создаете корректировочную декларацию по НДС за квартал, в котором допущена ошибка. На титульном листе ставите номер корректировки. Отчет заполнится автоматически. Проверяете, что все корректно.