Добрый день!
1С автоматически уменьшает сомнительную задолженность покупателя (по конкретному счету) на встречную задолженность перед контрагентом (предоплата) в рамках одного договора поставки. Правильно ли это?
Комментарии закрыты.
Добрый день!
1С автоматически уменьшает сомнительную задолженность покупателя (по конкретному счету) на встречную задолженность перед контрагентом (предоплата) в рамках одного договора поставки. Правильно ли это?
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В БУ не предусмотрено уменьшение суммы резерва по сомнительным долгам на сумму встречной кредиторской задолженности перед контрагентом. Это правило действует независимо от того, относится ли задолженность к одному договору поставки или нет.
В 1С встречная кредиторская задолженность автоматически учитывается только при расчете резерва в НУ (п. 1 ст. 266 НК РФ). В НУ дебиторская задолженность уменьшается на сумму встречной кредиторской задолженности.
Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете: правила, ограничения, различия
Мы не создаем резервы в налоговом учете, 1С автоматически учитывает задолженность в БУ, на скрин-шоте это видно. Как исправить настройку?
Приложите, пожалуйста ОСВ по счету 62 с настройками группировки как во вложении.
Выполните отбор по Контрагенту который на вашем скрине (вкладка Отбор — Контрагент — Равно -Наименование контрагента) (см. вложение).
Прикрепляю
Если в БУ планируете формировать резерв вручную, то флажок Формируются резервы по сомнительным долгам в разделе Главное – Учетная политика не устанавливается.
Подробнее в материале:
Как настроить начисление резерва по сомнительным долгам в БУ вручную в 1С?
Дополнительно, может пригодится:
Создание резерва по сомнительным долгам: в БУ — вручную, в НУ — автоматически в 1С
Добрый день, у нас большое количество просроченной ДЗ, поэтому настроено автоматическое начислене резерва в БУ ( в НУ резерв мы не начисляем)
Правильно понимаю, что в БУ не планируете формировать резерв вручную?