Здравствуйте! Просьба помочь разобраться с проводками. Мы покупаем воду для офиса. Я почитала на вашем сайте учет тары для воды. У вас указаны следующие проводки (я только про тару) : 76/05 — 51 тара, Дт 012,1- тара.
При таких проводках получается, что у нас будет всегда висеть аванс уплаченный поставщику. Когда мы делаем акт сверки с поставщиком, то у них остатков нет. Соответственно, у нас висит аванс, а у поставщика все по нулям. Раньше тару приходовали на 10.04 и все красиво закрывалась.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Для удобства привожу статьи по учету многооборотной тары:
Учет питьевой воды и возвратной тары в 1С 8.3 Бухгалтерия
Учет возвратной тары у покупателя в 1С
В статье приведена ситуация, когда по договору перечисляется обеспечительный платеж за тару. Т.е. на счете 76.05 у вас числится не аванс, а залог за тару, в которой поставляется вода.
И отдельно приобретаете воду (без тары) – расчеты по счету 60.
Обеспечительный платеж либо будет возвращен продавцом по окончании действия договора (Дт 51 Кт 76.05).
Либо останется у продавца при невозврате тары. В этом случае у вас будет приобретение тары, расчеты по сч. 76.05.
Спасибо. Я эти статьи у вас читала. По акту сверки поставщика остатка нет. То есть у них в акте эта сумма закрыта. Продажа 100 руб , оплата 100 руб. Сальдо у них нет. А у нас тогда будет висеть остаток на обеспечительный платеж. Акт сверки тогда не идет. Меня это смущает. Или я что то не понимаю
Приложите скрин договора, на каких условиях вода приобретается и тара.
Могут быть разные варианты — о них в начале видео.
Оплату можно зачесть только, если право собственности на тару перешло т.е. по сути вы ее купили.
Если это залог, то он должен быть в Акте сверки и надо уточнять у поставщика, почему у него его нет в таком случае.
Может быть, что ваш Акт сверки верный, а не его.
Есть вариант с тарой, когда ее выкупают и она ваша.
Потом идет обмен бутылями, но он никак в учете не отражается.
Поэтому надо знать условия поставки конкретно по таре.
У поставщика в акте сверки отражена сумма залога. Только она закрыта. По Дт и Кт. И остатка нет.
А у нас только отражена оплата залога 1250 руб, т.к. мы отражаем тару на сч. 012. Поэтому по нашему акту сверки есть сальдо 1250 руб.
))) Спасибо за помощь
в догонку УПД поступление тары
Прошу прощения. Опять в догонку. Пункт в договоре п.1.7 — п.1.11 про тару
Судя по скринам, поставщик оформил реализацию невозвращенной либо испорченной тары (бутылей) на основании п. 1.11 и 1.12 договора.
Принятие к учету и списание выкупленной тары предлагаю оформить в таком порядке:
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
Списание запасов и несущественных активов с баланса и с забаланса в 1С
И списать залог с забаланса документом Операция: Кт 012.01.