Добрый день! Такой вопрос, малое предприятие ООО на осно, на конец 21 года остается упаковка на счете 10.09, предыдущий бухгалтер приходовал именно на этот счет, как теперь в соответствии с новым стандартом с ней поступить, часть ушла в производство и списана на требованию накладной текущим годом, что делать с остатками прошлых лет, которые не списывались и сейчас зависли. Также по ОС по новому ФСБУ если я заранее не применяла этот стандарт теперь мне 01.01.2022 годом бух.справкой сделать списание с 01 и 02 на 84 счет, далее переоценить и поставить заново на учет на 01 счет? Также, в учетной политике, можно прописать что под ОС попадает товары выше 100 т.р как в БУ так и в НУ, чтобы разницы такой между двумя учетами не было?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Учет упаковки в 2022 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пропущено начисление аренды в закрытом периоде в 1С Здравствуйте! Обнаружила, что начисление аренды аж за январь 21 года помечено на удаление. Как так вышло уже теперь не выяснить.…
- Корректирующая декларация по НДС отмена ошибочного сторнирование выручки и формирования записи книги покупок в 1С Добрый день! Во 2 квартале 2024 мы выполнили работы для подрядчика. Выписали акт и счет-фактуру, зачли предоплату и сдали первичную…
- Как в текущем году провести увольнение погибшего в прошлом году на СВО в 1С Добрый день. В феврале 2026 года узнали, что наш сотрудник погиб на СВО в 2024 году. Кадровые мероприятия провели в…
- Незакрытые остатки по зарплате в 1С В прошлом месяце мы закрыли этот вопрос, но проблемы продолжаются. Сейчас по данному сотруднику в Ведомости нет остатков, а в…
Статьи по этой теме
- Почему в ЗУП 3.1 от СФР может прийти требование о сдвиге первых 3 дней оплаты больничного за счет работодателя? Сотрудник работал несколько дней в начале больничного, и этот период мы исключили из расчета. На исключенный период попали первые 3…
- Как выписать УПД при одновременной реализации товаров и услуг в 1С? В вашей учетной политике установлено, что первичным документом при реализации является универсальный передаточный документ? Или необходимо выставить единый счет-фактуру на…
- Как исправить ошибку в номере входящего счета-фактуры в 1С? В декабре провели закупку товара, неверно был заведен номер счета-фактуры. Внесли изменения в номер, теперь этот счет-фактуру программа вносит в…
- Почему в своем личном кабинете сервиса «1С:Кабинет сотрудника» работник видит всех сотрудников всех организаций? Почему в своем личном кабинете сервиса 1С:Кабинет сотрудника работник видит всех сотрудников всех организаций, которые есть в ЗУП 3? Обратите…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста
1. по МПЗ Остатки на счете 10.09 есть в наличии? Будете в дальнейшем использовать?
2. по ОС. Списанием на 84 счет 01 и 02, что хотите сделать в учете?
3. Вы пишете: «также, в учетной политике, можно прописать что под ОС попадает товары выше 100 т,р как в БУ так и в НУ, чтобы разницы такой между двумя учетами не было?»
Обращаю ваше внимание, что товары, предназначенные для продажи, сколько бы они не стоили не являются основными средствами. Поэтому в ОС переводить нельзя. Если имели в виду другое, поясните этот момент, пожалуйста.
1.не весь объем есть в наличии, часть остатка есть будет использоваться в производстве.
2. По новому ФСБУ я их должна переоценить, у меня есть некоторые позиции которые частично самортизировались, и стоимость их стала меньше 100 000 р. я их должна как учет
3. Товары не для прожади, они используются также в производственном процессе
Спасибо, что прокомментировали.
1. Если упаковка надлежащего качества и будет использоваться, то не очнь критично, что она учтена на счете 10.09, а не 10.04. Это — запасы (пп. а п. 3 ФСБУ 5/2019). Если хотите, можете перенести их на счет 10.04 Операцией, введенной вручную.
2. Если в учете есть ОС, балансовая стоимость которых ниже лимита, это не значит, что объект перестал быть основым среством. Мы сравниваем с лимитом не балансовую, а первоначальную стоимость. Если первоначальная стоимость не меняется, объект продолжает учитываться в сосаве ОС. Если вы имели в видк другое, уточните, пожалуйста.
3. Установление стоимостного лимита для ОС не решает вопрос сближения БУ и НУ. Различаться могут СПИ и другие элементы амортизации. Сближать эти два учета нет смысла. В бухгалтерском учете лучше исходить из существенности информации об объектах. Стоимостной лимит возможен как вариант, но если, к примеру земля под помещением ниже, чем стоимостной лимит, значит ли это что ее надо списать с учета?
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Но Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.