Добрый день. Периодически отправляем оборудование клиенту для демо-показов. В 1С делаем документ Реализация (Передача на реализацию), договор делаем для такой передачи с видом : С комиссионером (на продажу). Проводки по такому документу Д45 К 41. При возврате товара
на основании первичного документа делаем Возврат от покупателей. Программа делает обратную проводку Д41К45. Но сегодня делаю аналогичный возврат и программа кроме привычных проводок делает еще проводки по восстановлению НДС по всем суммам , которые вошли в себ/ть этого товара изначально. Можете подсказать почему? Может ли влиять то, что на демо показ мы отправляли этот товар Белорусскому партнеру?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Проверьте, какой способ учета НДС указан во всех документах.
Разбирали недавно похожую ситуацию, посмотрите, пожалуйста:
Раздельный учет НДС, при возврате товара отгруженного озону восстанавливается и списывается на расходы НДС в 1С