При переходе с ОСНО на УСН в расходы не включается стоимость материалов оплаченных в 2024 полученных в 2025 и ОС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина П. (Ревда, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.97/10)

Добрый день! ООО при переходе с ОСНО на УСН Д-Р (НДС 20%) почему-то не полностью списываются ТМЦ, не видит оплату декабрь 2024, а поступление было в 2025 г. Что-то принимается в расходы по УСН, что-то нет. Проверяла поступления, чаще ошибка в том, что не видит оплату прошлого года. И не берет на расходы остатки 2024 г., перенесенные с помощью помощника по переходу с ОСНО на УСН.

Метки вопроса: —
Все комментарии (39)
  1. по ОС также, перешли остатки с 2024г

  2. Добрый день!

    Правильно понимаю, в 2024 были предоплаты за материалы/товары, в 2025 поступление и списание в производство. Не списывает только те, по которым оплаты в 2024 были? Или частично.

    1. в 2024г были предоплаты за материалы, которые пришли в 2025. Не списывается сумма полностью по документу №53 от 23.01.25, хотя начали использовать уже материал примерно весной (списание в производство)

  3. По этому поступлению приложите еще, пожалуйста, скрин ДтКт регистр Расходы УСН.

  4. Спасибо. Понятно, действительно по УСН не видит оплату, но запись должна появиться, если есть зачет оплаты. Смоделировала у себя пример.
    На вкладке БуНу вижу у вас две проводки, там есть зачет аванса? По 60 счету закрыты расчеты?

  5. нет, не закрыты

  6. Тогда нужно проверять, почему зачет не проходит. Установлено ли в поступлении зачет аванса — автоматически, тот ли договор в документе поступления и реализации. Для удобства сформируйте ОСВ по счету 60 с полной аналитикой — контрагент, договор, документ расчетов.
    Т.е. программа не видит оплату в счет конкретных поступлений. После того, как зачтется, должны статусы расходов поменяться и попасть в расходы.
    В крайнем случае, если не получится автоматического зачета добиться, можно документом Корректировка долга попробовать зачесть.

  7. Нашла, в документе Поступления др.договор , поправила. Сейчас перезакрою год.
    А что же делать с докум.поступления перенесенными Помощником перехода с ОСНО на УСН?

    1. перепровела месяца, ничего не перезакрылось , аванс не зачелся. Вручную на закладке Д/К добавила проводку 60.01/60.02, на вкладке Расходы УСН поставила статус:Не списано,принято- не перезакрывается

      1. Плохо, конечно, что руками приходится. А если все таки Корректировкой долга попробовать? Пока все отменить и сделать Зачет авансов поставщику. Появятся записи автоматически? Проводки будут, проверить регистр появится или нет.

        1. Я в документе поступления от 2025г поменяла договор на тот ,который в платежке в 2024г — не закрылось. После этого руками внесла правки на вкладке Д/К -не закрылось.

          1. А попробуйте в поступлении поставить зачет аванса «по документу» и подтянуть оплату и провести. Появятся проводка и регистр?
            Вообще очень странная ситуация. ОСВ формировали с полной аналитикой? Может этот аванс в счет другого какого-то поступления зачелся?

            1. это тоже пробовала, спустым полем суммы-проводит документ поступления, но зачет не формируется. Если в подтянутой оплате ставлю сумму-не проводится документ. пишет не такого аванса

              1. А проверьте, это поступление на аванс село, там в проводке 60.02?

                1. В ручную сделала

        2. Перезакрыла еще раз 9 мес, списание материалов прошло,но как-то странно

  8. И ОС почему-то без движения за год

  9. Уточните, пожалуйста, про какой документ речь?
    Помощник выполняет ввод остатков для УСН и закрывает неиспользуемые регистры накопления, не использующимся при УСН, и списывает остатки сумм по НУ (в т. ч. ПР, ВР).

  10. По ОС, было оплачено до перехода? В разделе ОС и НМА — Регистрация оплата ОС создался документ при переходе?

    Посмотрите обсуждение, может подойдет под вашу ситуацию.
    Как сформировать остаточную стоимость ОС при переходе с ОСНО на УСН для дальнейшего списания в расходы по УСН в 1С

    1
    1. По документу Поступления,который 1С видит и списывает, оплата прошла в 2024г. С этим ОС все в порядке .
      Но почему не признано на конец периода с минусом?

  11. ОС оплачены до перехода в 2023,2024г. Документ Регистрация оплаты не создался

  12. Уточните, в настройках по НУ стоит 3 флаг для материалов «Передача материалов в производство»?

    1. да, стоит.
      Внесла документ Регистрация оплаты на ОС и НМА на УСН, закрыла 9 мес. Амортизация считается , Расходы УСН все равно с минусом

  13. По ОС проверяю, как переход осуществляется.

  14. По ОС протестировала переход.
    В расходы включает частично от остаточной стоимости. У меня в примере будет признано за первый год каждый квартал. Амортизация в БУ продолжает начисляться.

    Проверила закрытие до конца года, признано все, но вот в отчете отражается с минусом, хотя в КУДИР все попадает верно.
    Оптимально, конечно, от вас обращение разработчикам написать на v8@1c.ru

    Или так

    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
    Чтобы ситуацию прокомментировали или зарегистрировали ошибку.

    На УСН главный регистр — КУДИР, нужно, чтобы в него обязательно попадало корректно. Помощник — это вспомогательный отчет для проверки, может что-то не отражаться корректно, тем более «Расходы УСН» появился сравнительно недавно.

    1. спасибо,поняла

  15. А по материалам, у которых оплата в 2024, поступление в 2025, получилось добиться, чтобы в расходы попали? Через ручные корректировки.

    1. Я присылала результат 22.10.25 в 11.54ч., позже еще раз 22.10.25 в 13.16ч.
      Остаток в графе НЕ признано на конец периода- сумма уменьшилась. Но в графу Расходов признано- сумма не встает

  16. Тестирую у себя заново переход, отражается вроде всё корректно. С вашими данными единственное по движениям в регистре расхождение, и, думаю, из-за этого некорректное отражение в отчете.
    А вы проверяли, в КУДИР нормально попадает?

    Давайте тогда еще регистры вручную попробуем заполнить и проверить отчет.
    Свою строчку скопируйте, чтобы вручную всё не заполнять, и указать признаки расхода, как на скрине.
    Который у вас сейчас статус формируется «не списано, принято», означает, что расходы приняты и материалы еще не израсходованы. За счет этого, скорее всего, уменьшается сумма по графе «не признано».

    1. Поправила статусы, все закрылось правильно!

  17. Отлично! Значит при переходе какая-то ошибка закралась. Вообще изначально странно было, что оплата автоматически зачитываться не хочет. Раз ее руками правили, то и регистры для целей УСН нужно подправить было.

    1. Не понимаю до конца какие должны быть статусы у документов на УСН. (с УСН первый год работаем). Статьи читала

  18. Если нужно более подробно про все статусы разобраться, задайте, пожалуйста, отдельный вопрос.
    Здесь разбирали переход.
    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

  19. Спасибо за помощь!

  20. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.🌸

Комментарии закрыты.