Нужна срочная консультация. Мы ООО на ОСНО, работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.168.19). Мы — организация А . Заключили договор с заказчиком В на изготовление продукции. Для исполнения этого договора в свою очередь мы заключили договор с подрядчиком С (мы в этом договоре заказчик). Наш заказчик В по нашему письму в счет аванса по договору оплачивает за нашего подрядчика С материалы. Как в 1 С сформировать счф на аванс на оплату заказчика для нашего подрядчика ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить счет-фактуру на аванс выданный, если оплата за нас третьим лицом в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить оплату за нас заказчиком нашему подрядчику в 1С Добрый день! Подскажите, как правильно в 1С отразить, что Заказчик по нашему письму оплатил часть аванса нашему подрядчику? Возможно ли…
- Можно ли вернуть аванс за неоказанную услугу по казначейскому счету на обычный расчетный счет Можно ли вернуть аванс поставщику за неоказанную услугу по госконтракту, уплаченный с казначейского счета на обычный р/с предприятия? У нашего…
- Зачет авансов от заказчика при оплате подрядчику стоимости фактически выполненных работ в 1С Добрый день! Мы заключили договор СМР, заказчик прописал в договоре, что авансы, полученные подрядчиком, засчитываются пропорционально. Т. е. если мы…
- Выдача денежных подарков сотрудникам и работникам ГПХ за счет принципала в 1С Добрый день. Программы КОРП3,0 и ЗУП3.1. Подскажите, пожалуйста, Заказчик на ОСНО (Принципал) заключил с нами ООО на ОСНО (АГЕНТ) агентский…
Статьи по этой теме
- Обзор новостей по БУ и НУ за 30.09–06.10.2022 Какая отчетность меняется с 2023 года В 2023 году вступят в силу очередные изменения в налоговом, бухгалтерском и кадровом законодательстве.…
- Как заполнить Отчет о движении денежных средств при возврате аванса поставщиком в 1С? 31 декабря в связи с расторжением договора, поставщиком возвращен на расчетный счет аванс в сумме 96 000 руб. (в т.ч.…
- ФНС ввела временный код операции по НДС при использовании счетов эскроу Источник: Письмо ФНС от 19.06.2025 N СД-4-3/5962@ Информация для: строителей-подрядчиков С 1 апреля 2025 освобождены от НДС работы подрядчика, выполняемые…
- Какие доходы надо учесть на УСН Письмо Минфина РФ от 21.10.2019 N 03-11-06/2/80574 Учитывается ли в целях УСН доход от реализации имущественного права (права требования по…
Добрый день!
Оформляете документ Поступления на расчетный счет. Вид операции Оплата от покупателя. Счет расчетов и Счет авансов — 76.09.
Переносите аванс на организацию С документом Корректировка долга.
Создаете Счет-фактуру выданный На аванс на основании документа Корректировка долга по кнопке Создать.
Подробнее в материале
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С?
Спасибо большое . Не поняла а как же тогда остаток по банку пойдет. Ведь оплату мы не получили . 51 не будет сходиться
Изначально поняла, что организация В оплатила вам аванс за организацию С.
На самом дела организация В перевела средства в организацию С?
Тогда зачем вам оформлять счет-фактуру на аванс? Если поступления денежных средств в организацию А не было.
Наш заказчик платит за нашего подрядчика напрямую поставщику. Деньги не поступают ни нам ни нашему подрядчику. Проводим через цепочку авансов заказчик нам. А мы своему подрядчику
Да наш заказчик В платит поставщику нашего подрядчика. Считаем что счф на аванс нужен т.к. оплачивает он это в счет нашего аванса , а мы переносим на нашего подрядчика в счет аванса ему. Описывал ситуацию. Мы , организация А заключили договор с заказчиком В на изготовление продукции. В свою очередь мы заключили договор с подрядчиком С на изготовление этой же продукции. Далее наш подрядчик С обратился к нам с письмом оплатить за него его поставщику Д . А мы обратились с таким же письмом к своему заказчику В. в итоге организация В оплатила организации Д. Действуем на основании (пп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ, п. 2 Письма ФНС России от 28.02.2006 N ММ-6-03/202@).
Проверьте меня, так ли я поняла.
А должен С.
В должен А.
С должен Д.
В платит Д за С.
Нашла ситуацию похоже на вашу
Как отразить, если заказчик перечислил за нас аванс нашему поставщику в 1С
Да , все верно !
Спасибо большое, все получилось)))