Здравствуйте! В публикациях о работе в маркетплейсе для учета со стороны комитента приведены разные варианты с использованием счетов Расчеты за товары — 62.01, 62.02 + По вознаграждению — 60.01, 60.02. А также: 60.01, 60.02. + 76.09+76.09 ИЛИ 76.06, 62.02 + 60.01., 62.02. А также 51-62 или 51-76. При использовании только счетов 60 и 62 все расчеты получались ровно.Данные акта сверки совпадали с сальдо по сч. 62. В последних публикациях рекомендован счет 76.06. По нему всегда остается сальдо. Какой физический слысл этого остатка? Чтобы выйти по цифрам к данным акта сверки — придется сложить остатки по сч.76, 62.60. Так обязателен использовать сч.76 и как понимать сумму остатка по нему?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счета учета у комитента при продаже через маркетплейс
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сделать корректировку долга по акту сверки поставщика Добрый день, 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.29) «ОСНО». С поставщиком работаем по предоплате, постоянно висит задолженность в нашу пользу.…
- Отражение авансов в 1С Добрый день! Я работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.22) . В банковских выписках в оплате поставщикам и оплата от…
- Нет счета 60.02 в проводках в 1С В в п/п загруженном из банка счет авансов указан 60.02 (погашение автоматическое). Документ формирует проводки без 60.02 проводка по документу…
- Ошибка в расчётах с контрагентом, исправление в 1С Добрый день! По акту сверки с поставщиком услуг у нас отражается задолженность перед ним, а по акту сверки от поставщика он…
Статьи по этой теме
- Расчеты через платежного агента в 1С Отражение операций у продавца, если он принимает оплату от платежного агента, зависит от условий договора с агентом. В статье разберем…
- Как сформировать акт сверки по лизингу и аренде в 1С? При ФСБУ 25/2018 возможна ситуация, когда арендатор и арендодатель отражают операции по-разному. Общей будет только оплата. Расскажем, как пользоваться стандартным…
- Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С Видео: Алгоритм Закрытие месяца по НДС в 1С:Бухгалтерия – тонкие настройки Алгоритм Закрытие месяца по НДС в 1С Что проконтролировать…
- Аренда у арендатора без применения ФСБУ 25 при УСН в 1С (ПРОФ) Учет аренды имущества при УСН в программе 1С имеет свои особенности. Вы узнаете, как на УСН (доходы – расходы) учесть:…
Здравствуйте!
По-моему мнению, можете использовать любой удобный для вас вариант учете.
Общий смысл — разделить по видам расходов/платежей: 1-за товар/услугу, 2-вознаграждение, 3-возмещение дополнительных расходов.
Здравствуйте! Да: убрала лишние счета, включила логику — и все сложилось. Нельзя бездумно списывать с примеров — можно и запутаться. Спасибо — дали правильное направление.