Здравствуйте! В публикациях о работе в маркетплейсе для учета со стороны комитента приведены разные варианты с использованием счетов Расчеты за товары — 62.01, 62.02 + По вознаграждению — 60.01, 60.02. А также: 60.01, 60.02. + 76.09+76.09 ИЛИ 76.06, 62.02 + 60.01., 62.02. А также 51-62 или 51-76. При использовании только счетов 60 и 62 все расчеты получались ровно.Данные акта сверки совпадали с сальдо по сч. 62. В последних публикациях рекомендован счет 76.06. По нему всегда остается сальдо. Какой физический слысл этого остатка? Чтобы выйти по цифрам к данным акта сверки — придется сложить остатки по сч.76, 62.60. Так обязателен использовать сч.76 и как понимать сумму остатка по нему?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счета учета у комитента при продаже через маркетплейс
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение авансов в 1С Добрый день! Я работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.22) . В банковских выписках в оплате поставщикам и оплата от…
- Отражение штрафов ГИБДД В публикациях БЭ от 17.04.2019 (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/shtraf-gibdd-2.html) , и во второй (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/obzhalovany-i-polucheny-na-r-sch-shtrafy-za-parkovku.html) указано, что штрафы отражаются на 76.02, но при этом…
- Некорректный зачет задолженности по счетам 62, 76 при оплате за товар и процентов по рассрочке третьим лицом в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36). ИП на УСН (Д-Р). Отгружаем товар физическому лицу с рассрочкой платежа под %.…
- Как сделать корректировку долга по акту сверки поставщика Добрый день, 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.29) «ОСНО». С поставщиком работаем по предоплате, постоянно висит задолженность в нашу пользу.…
Статьи по этой теме
- Как провести анализ и сверку результатов работы в ЛК Озон и 1С? Анализ результатов работы с Озон на ОСНО В Личном кабинете Озон (Ozon) три источника для сверки: Акт сверки — ежеквартально…
- Расчеты через платежного агента в 1С Отражение операций у продавца, если он принимает оплату от платежного агента, зависит от условий договора с агентом. В статье разберем…
- Обработка печатная форма Акт сверки в валюте (Бухэксперт) в 1С Команда Бухэксперт подготовила внешнюю обработку Акт сверки в валюте в помощь своим подписчикам при работе с валютой и у.е. Обработка…
- Создание резервов по сомнительным долгам в 1С Настройки учета резервов по долгам Настройки учетной политики в 1С (Главное – Учетная политика — Формировать резервы по сомнительным долгам).…
Здравствуйте!
По-моему мнению, можете использовать любой удобный для вас вариант учете.
Общий смысл — разделить по видам расходов/платежей: 1-за товар/услугу, 2-вознаграждение, 3-возмещение дополнительных расходов.
Здравствуйте! Да: убрала лишние счета, включила логику — и все сложилось. Нельзя бездумно списывать с примеров — можно и запутаться. Спасибо — дали правильное направление.