Списание НДС при заполнении книги покупок попадает в журнал в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста, мы списали НДС который не хотим принимать к зачету (старый) документом Списание НДС. Но все равно при заполнении книги покупок они попадают в журнал и висят красным по сч 19. Подскажите, какой правильный алгоритм списания НДС, который мы не хотим принимать к вычету?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

    Давайте возьмем один проблемный документ
    1) И как списали НДС — заполнение документа и по ДтКт, все вкладки
    2) Потом отчет, который смотрите и видите там, что суммы «красным» по счету 19
    3) И сразу вот такой отчет и его результат
    Проверка зависшего НДС в 1С

  2. Добрый день,
    Алгоритм списания НДС в скринах во вложении.
    После списания зависшего НДС документом: Списание НДС мы считаем, что они не должны попадать в журнал при заполнении книги покупок, а они попадают. когда они попадают в книгу покупок затем вылезают красным на сч 19. сейчас мы удалили их принудительно из журнала книги покупок, поэтому сч 19 закрылся корректно. но при следующем заполнении за 2 кв 2026 они опять попадут в книгу покупок и на сч 19 красным. как сделать, чтобы НДС списался и не заполнялся в книгу покупок?

  3. Добрый день!

    Судя по скринам в движении документа, вкладка «НДС предъявленный» видно, что документ делает записи с видом движения «Приход».
    Регистр НДС предъявленный в 1С
    Документ «Списание НДС» должен делать «Расход» по этому регистру. А так как отражен «Приход» — НДС по этим счетам-фактурам стал в два раза больше.
    Уточните, пожалуйста Списание НДС — Приобретенные ценности заполняли автоматически через кнопку Заполнить — Заполнить по остаткам или какие-то строки добавляли вручную?

Добавить комментарий