Подскажите, как зарегистрировать счет-фактуру от агента, где указаны и перевыставленные услуги, и вознаграждение комиссионное, чтобы правильно в книгу покупок попадало. По перевыставленным услугам КВО 27 по идее должно быть, в части вознаграждения 01. Счет-фактура-то один. Не могу понять, как регистрировать.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » СФ от агента на комиссионное вознаграждение и на перевыставленные услуги в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Затратный счет, если есть производство и торговля Здравствуйте! Начинаем деятельность , но не можем понять, как правильно выбрать счет для ведения производственно-торговой фирмы: по затратам счет 20…
- Закрытие 23 счета на 20.01 в 1С Почему 23 счет закрывается на 90.02 счет? Как правильно сделать настройки, чтобы 23 счет закрывался на 20 счет?
- Для счета 26 не выбирается статья затрат в документе Поступления малоценки в 1С Здраствуйте. В справочнике счета учета номенклатуры внесена запись счет учета 26 статья затрат малоценное оборудование . В накладную приход товара…
- Закрытие счета 25 в налоговом учете на счет 20 Добрый вечер. При закрытии месяца в БУ счет 25 закрывается на счет 20.01, а в НУ на счет 90.08.1 Как…
Статьи по этой теме
- Как выставить Счет-оферту или Счет-договор покупателю в 1С? Как выставить счет-оферту или счет-договор покупателю? Cчет-оферта или счет-договор в 1С Пример оформления Как настроить печатную форму счета: оферта или…
- Использование резерва по отпускам Порядок действий в ЗУП 3.1 Резерв и вид учета в документе Отражение зарплаты в бухучете В документе Отражение зарплаты в…
- Как отразить перевод средств на счет-сейф в 1С? Как отразить перевод средств на счет-сейф в банке? Нормативное регулирование Счет-сейф (Копилка) — это разновидность банковского вклада, условия которого обычно…
- Сотрудник работал на больничном несколько дней — как отразить в ЗУП 3.1 Что делать, если сотрудник работал на больничном Если сотрудник взял больничный, но часть периода болезни работал — пособие за дни…
Добрый день, Елена.
Вы приобретаете услуги через агента. Агент должен перевыставить счет-фактуру от поставщика и выставить счет-фактуру на свое вознаграждение.
1. Поступление услуг от поставщика через агента
Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) — Услуги (акт)
Контрагент – Агент
Договор с контрагентом «С комиссионером (агентом) на закупку»
Счета расчетов – 76.09, счета затрат – 20,26 и т.д.
В нижней части формы укажите реквизиты перевыставленного агентом счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Поставщика на кнопку Зарегистрировать.
3. Поступление отчета агента оплата агенту за ее услуги.
Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) – Товары, услуги, комиссия – Услуги.
Контрагент – Агент
Договор с контрагентом «С комиссионером (агентом) на закупку»
Проводки Д 20,44.. К 76.09.
Посмотрите материал по теме: Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору
Доходы у комитента и комиссионера при посреднических сделках для УСН .
Спасибо за ответ. и ссылки. Как зарегистрировать покупку услуг по агентскому договору вобщем то понятно. У нас вопрос был больше по НДС, по отражению сч-ф в книге покупок. Какой кво ставить. Наш аггент (посредник) выставил нам один сч-ф, где перечислены и его комиссионное вознаграждение, и перевыставленные транспортные услуги. Было бы две сч-ф вопросов бы не было, по сводному сч-ф кво 27, если только один продавец, кво 01, и в книге покупок указывается и продавец, и посредник. По агентскому вознаграждению сч-ф с кво 01 и агент является и продавцом. А как отразить сч-ф, если он один, и на вознаграждение и на перевыставленные услуги. Нужно же чтобы сч-ф в нашей книге покупок нашел себе пару в налоговой. Не знаю как наш агент смог сделать один сч-ф, и не знаю как он отразил в книге продаж у себя и в журнале полученных и выставленных сч-ф.
Можно в программе оформить два счет-фактуры с одним номером. Но лучше узнать у агента, почему он выставляет один СФ с одинаковым номером (если я правильно поняла) и на свои услуги и на услуги продавца. И какой номер СФ он указал свой или поставщика.
Один сч-ф с одинаковым номером это как? И разве агент даже в сводном сч-ф указывает не свой номер? Это он сканы сч-ф продавцов дает, где видно их номера, но номер сводного счета вроде агент сам присваивает, согласно своей хронологической последовательности.
Раздел 8 декларации по НДС по книге покупок
Да, агент должен присваивать свой номер СФ. Вот и вопрос какой от номер указал? Или у него такой же номер как у поставщика? Что мало вероятно.
В журнале полученных сч-ф будет сумма всего по сч-ф от продавца. Я понимаю, что налоговая будет искать пару сч-ф нашему по этой сумме. Я могу зарегистрировать сч-ф на перевыставленные суммы с этой суммой. Я могу и на агентское вознаграждение сч-ф с этим же номером зарегистрировать, но сумму всего тогда указать какую? Я пытаюсь понять как агент сумел выставить единый сч-ф и на перевыставленные услуги и на свое вознаграждение, технически наверное это возможно, но вот как он после этого его зарегистрировал в книге продаж, не пойму. С агентом связи нет, уточнить не можем. видимо экспериментировать, и ждать, когда от налоговой придет какое нибуть требование. Сумма не млр конечно, может и не попадет в выборку от налоговой. Наверняка они от какого то минимума расхождений запросы посылают
К сожалению расхождения высылаются на любую сумму. Поэтому лучше попытаться связаться с агентом. Ну или ждать от ИФНС требования.