Распределение ЗП на счет 20 по номенклатурным группам в 1С

Вопрос задал Екатерина З.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.92/10)

Добрый день. Помогите, пожалуйста, настроить ЗП. Небольшая производственная организация ( 9 человек) занимаемся выпуском прибора1, комплектующих 2 и проведением ПНР 3 (созданы такие номенклатурные группы). Стоимость прибора 1- 1млн., стоимость комплектующих 2-5 тыс. На данный момент ЗП производственных работников относится на 26 счет (но я понимаю, что это неправильно, но по другому придумать не могу, т.к. производство очень нестабильно и несколько месяцев подряд может вообще не быть выпуска или выпуск комплектующих 2 у которых маленькая стоимость и если отнести туда ЗП получится нереальная стоимость). Подскажите какие варианты можно попробовать?

Приборы все индивидуальны, т.е. единичное производство. В год выпускаем примерно 10 приборов. Цикл производства долгий от 3 до 9 месяцев (долгая поставка от нашего поставщика). Опять же у нас не совсем производство — мы получаем готовый прибор и перебираем его под поставленную задачу, ставим методику.

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Добрый день, Екатерина.
    1) Сбросьте скрин ваших настроек учета затрат (Главное — Учетная политика — раздел Учет затрат)
    2) Можно учитывать зп на счете 25, тогда затраты будут распределяться на все номенклатурные группы подразделения или относить на счет 20 сразу по номенклатурным группам.
    Если выпуска нет формировать НЗП или оставлять НЗП, если затраты нужно учесть в другой период.
    Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
    Чек-лист по определению счета учета производственных затрат в 1С
    На какой счет отнести затраты на оплату труда производственных рабочих в 1С? .

  2. Добрый день. Это учетная политика прошлого года, в этом году еще не делала.

  3. Один и тот же работник выполняет работы, относящиеся к разным номенклатурным группам. Я должна завести разные виды начислений (например Д20 прибор1, д20 комплектующие2) и при начислении распределять суммы, столько то туда и столько то туда (если так, то как определить сколько он на что потратил)? Или просто Д20 не указывая номенклатурную группу и он распределится ? В учетной политике я так понимаю нужно указать «ведется по результатам инвентаризации» и если нет выпуска ЗП оставлять на НЗП? А если использовать 25 счет в месяц когда не будет выпуска как он будет закрываться, он ведь ежемесячно закрывается на 20?

    1. Если работник выполняет работы, относящиеся к разным номенклатурным группам, то это счет 25. Просто в Д20 не указывая номенклатурную группу нельзя! По счету 20 всегда должна быть заполнена Номенклатурная группа.

      Для закрытия счета 25 не обязательно должен быть выпуск. Там много разных баз, нужно выбрать максимально подходящую вам.
      Внизу статьи есть описание всех баз
      Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
      Как закрыть счет 25, если нет базы распределения в 1С?

      Теперь по поводу НЗП. Посмотрите статьи, определитесь, точно ли вам подходит ваш вариант.
      Вариант НЗП по инвентаризации и субконто Продукция не очень хороший вариант настроек.
      Алгоритм настроек при производстве готовой продукции в 1С
      Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С?

      Если решите, что у вас индивидуальное производство (что очень похоже) изучите статьи
      Индивидуальное производство: рекомендации по учету в 1С
      Переход на учет незавершенного производства с детализацией до Продукции в 1С
      Потом сначала на копии базы сделайте переход, по тестируйте, что вам он подойдет и если все хорошо, то переходите в рабочей базе

      Пошаговая инструкция с распределением счета 25, формированием НЗП
      Выпуск единичной продукции (партии продукций) без плановых цен с использованием субконто Продукция в 1С .

  4. Спасибо. Буду пробовать. Можно пока не закрывать вопрос, чтобы если что можно было задать вопрос по теме, не описывая всю ситуацию заново?

    1. Хорошо, не закрываю. Только сильно не затягивайте 🙂

  5. Добрый день. А 25 счет распределяется на все НГ? Можно ли настроить, чтобы не на все?

    1. можно, для этого нужно разделить по подразделениям.
      Если затраты по Подразделению есть на счетах 20, 23, то такие затраты на счете 25 распределятся только на это подразделение.
      Если затрат на счете 20, 23 нет по этому подразделению, то такие затраты будут «общими» и будут распределяться на все НГ всех подазделений.
      Подробнее про распределение можно почитать здесь — Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С .

  6. Спасибо. И еще последний вопрос))) После выпуска прибора, мы проводим ПНР, но они могут относится к другому периоду, можно ли включить в себестоимость прибора командировку по запуску этого прибора, если месяц уже закрыт?

    1. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

      Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

      Личный кабинет

      Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

      Спасибо за понимание!

      Екатерина, этот вопрос уже не относится к этой теме
      Но если кратко, если месяц закрыт и сформирована себестоимоть, то затраты в других месяцах вы не сможете включить в эту себестоимость.

Комментарии закрыты.