В документе «поступление товаров (услуг)» договор валютный — если была предоплата , то зачет авансов (частичный аванс ) должен зачитываться по курсу валюты на день оплаты , а оставшаяся часть услуги(финансовая аренда) оприходована по курсу на день поступления. У нас все принимается по курсу на день поступления. Почему? Где в документе или в договоре необходимо поставить флажок или другой знак для верного ввода данных первичного документа и правильного учета аванса услуги . Во вложении данный документ : сумма аванса 212 174,12 ,оплаченная 30.12.2020 зачитывается по курсу на 31.12.2012 , а должна по курсу на 30.12.2020
Все комментарии (26)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Договор в валюте или договор в у.е. уточните, пожалуйста.
Счет 60.31 — это у.е.
По покупке в у.е. посмотрите материал и сверьте со своим алгоритмом и расчетом
Приобретение материалов по договору в условных единицах: 100% предоплата
Приобретение материалов по договору в условных единицах: частичная предоплата и постоплата
.
в валюте
Если в валюте, то это другие счета.
Но у вас контрагент резидент. Точно валюта?
Документы в валюте и платите в валюте?
в валюте — я прикладывала скрин — могу повторить — приход в валюте а оплата в рублях по курсу
Спасибо за уточнение.
Нужен скрин договора, где написано, что в валюте.
И там должна быть валютная оговорка, что расчеты в одной валюте, а оплата в другой валюте.
Именно в валюте.
Не условная единица, которая приравнена к евро, доллару и тогда конечно оплата в руб. по умолчанию.
Надо разобраться т.к. мы не работаем с резидентами в валюте за очень редкими исключениями. Это запрещено валютным законодательством.
Для у.е. и валюты разные счета в 1С.
счет 60.31 использую
Еще, пожалуйста, скрин поступления, чтобы посмотреть, как шапка документа заполнена.
поступление
Спасибо за уточнение.
Курс евро
30.12 — 90,2074
31.12 — 90.6824
У вас в документе от 31.12, курс указан 30.12 в шапке. Поменяйте на правильный курс. Проведите документ и проверьте результат. Напишите, что получилось.
Здесь этот момент отражен т.е. сверяем свои действия пошагово по статье, если нужна наглядность
Приобретение материалов по договору в условных единицах: частичная предоплата и постоплата
.
Первоначально я делала по курсу на 31.12.2020 — оплата зачитывается по курсу на 31.12.2020 , а не на 30.12.2020.
Приложите, пожалуйста, скрин о программе. Какой релиз на сегодня стоит.
Спасибо за уточнение.
Обновиться до актуального релиза.
Проверить курс в справочнике валюты.
Удалить документ Списание с расчетного счета и Поступление (акт, накладная, УПД) и завести их заново.
Курсы не трогать — чтобы автоматом все подтянулось правильно в документы.
Сейчас выложу свой пример. Не вижу проблем таких — корректно пересчитывается все.
Еще посмотрите Списание свое, все ли так.
Пример для сверки.
Как правильно высчитать в валюте сумму прихода от данной счет фактуры ,учитывая аванс?
В статье по ссылке выше подробно дан алгоритм пересчета и пример, если нужна наглядность.
По вашему примеру сделала пересчет в excel, но он там немного по другому знаки после запятой берет.
И на копейки отличается от 1С расчета. Но принцип все равно увидите.
Правильно я поняла — что для того чтобы занести правильную сумму в валюте ,учитывая аванс — сначало необходимо где то ее рассчитать ,а потом внести ?
Нет, ничего считать не надо заранее и вне 1С. Это я для проверки просто посчитала, чтобы было понятно и себя проверить заодно.
Надо просто отразить в программе, как у меня в файле или как в статье.
Вам пришли деньги аванс 212 174.12 в руб. и эту сумму отражаете. Она пересчитывается по курсу из справочника Валюты автоматически.
В Поступлении тоже все автоматом — аванс в своей части зачтется и остальное по курсу поступления.
Вам надо только сумму поступления отразить в у.е. т.е. 5066,27 т.к. НДС вы показали сверху. Все по первичке.
В этом и проблема — когда нет аванса — нам выставляют в рублях — мы по курсу выставления пересчитываем в у.е и заносим. Когда аванс — выставленную сумму мы же не высчитываем всю по курсу у.е на дату поступления ? Когда ставим аванс автоматически зачесть — программа же не пересчитывает занесенную ранее сумму ?
Если валюта (у.е.), то помимо руб. вам должны давать сумму в у.е. в первичке или должно быть точно понятно из договора, как ее посчитать.
Поэтому заносим в любом случае в у.е. и если нет в первичке, то сами считаем. Но считаем правильно.
Но по вашему примеру видите, я сделала вообще как у вас и все правильно получается.
Поэтому нам надо сейчас понять, что не так у вас.
А Списание с р/с совпадает с тем, что у меня на скринах?
мы поняли — сумму надо вносить из договора в у.е. СПАСИБО
Сумму надо вносить ту, на которую поставка. Но по тем правилам, что в договоре пересчитывать.
Самое главное понять, из чего состоит сумма в руб., которую вам в первичке выставили.
Если так оформляют документы в руб., то где-то точно есть, как считать. И это у нас договор.
Можно даже спросить поставщика 1 раз по телефону или по эл.почте для своего понимания, как вы считаете из у.е. в руб.
А еще попросить у них акт сверки в у.е. и просить его регулярно.
Как сформировать акт сверки в валюте?
Но думаю, что 1 раз так разберетесь по одному поступлению и все станет на свои места.
И если обобщить по вашему примеру, то при частичной предоплате в у.е. все корректно рассчитывается в 1С в автоматическом режиме. Подробнее в моем файлике выше и отвлеченный пример в статье по ссылочкам. Это чтобы общий принцип понять.
Спасибо
Отлично, что разобрались! Будут вопросы — пишите, пожалуйста.