Реализация товаров физ лицам в ЕАЭС через маркетплейс с 01.07.2024 в 1С

Вопрос задал Ирина Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день. Вопрос уже задавался в августе, хочу его продублировать, может, у вас есть больше информации по данному вопросу.
Мы на ОСНО. Работаем с маркетплейсами. С 01.07.2024 продажи физическим лицам МП в страны ЕАЭС не облагаются НДС.
По отчёту по заказам ОЗОН за август видим, что он выкупает не весь товар на ЕАЭС. Прилагаю отчёт, в котором видно, что часть товара выкуплена маркетплейсом, а 1 позиция по Киргизии не выкуплена, продана по отчёту по цене 750 руб.
Как мы должны отразить эту продажу в Отчёте комиссионера, как это отразится в декларации по НДС за 3 квартал 2024 и самое главное, каким образом необходимо заплатить НДС в Киргизии?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Автоматизация по изменениям, которые введены Федеральным законом от 29.05.2024 № 100-ФЗ, вышла в релизе 3.0.161.
    НДС при реализации товаров физлицам в ЕАЭС через интернет-магазин — это касается только такой ситуации. Своих интернет-магазинов.
    На текущий момент отдельной автоматизации по реализации физлицам в ЕАЭС через российские маркетплейсы — нет.

    Пожелания надо отправлять на v8@1c.ru
    или так
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
    Делитесь потом, пожалуйста, что ответят и будем мониторить ситуацию.

    Из идей, можно попробовать такие продажи убирать из общего отчета.
    И отражать через обычную схему комиссионной торговли. Мы по такому принципу реализацию юр лицам отражаем
    Продажа юридическим лицам на маркетплейсе Озон в 1С
    там тоже общая автоматизация под маркетплейсы не подходит.

    Из нюансов — не забывать отчитаться в ФТС. Сдать стат форму о перемещении товаров.

    На счет НДС в странах ЕАЭС. Поизучаем, если найдется полезная информация — поделимся.


    Материал по этой тематике НДС при реализации товаров физлицам в ЕАЭС через интернет-магазин — у нас в работе.
    Имеет смысл его дождаться.
    И тогда решите, как лучше вам отразить операции.
    Чтобы учесть, что вычет входящего НДС есть. Сама реализация Без НДС и заполняется раздел 7 декларации по НДС.
    Возможно, проще без раздельного учета НДС в 1С, заполнить в ручном режиме раздел 7. Если это не так часто бывает — экспорт в ЕАЭС физ лицам.

    1
  2. Спасибо, Мария, с нетерпением ждём Ваш материал.

    1
  3. Приложение

    В части уплаты НДС в KG.

    У нас есть свой НДС-ОФИС ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ и его модернизируют для иностранцев с 01.07.2024.
    Скрин прилагаю.

    Вот такой же сервис в KG — НДС-ОФИС ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. В нем пока не видно изменений.
    Ссылку добавляю, чтобы была возможность посмотреть, если что.

    1

Комментарии закрыты.